同學,你好 2個都要繳納
就是建筑行業的這個印花稅是以什么為計稅依據的,它是按照構件材料的那個購銷合同的金額為計稅依據呢,還是按照這個工程的那個工程的那個合同項目為技術依據的呢,還是說這兩種都要交印花稅。
老師,小規模核了技術合同印花稅按次交的,這個稅是用什么作為交稅依據呢,是銷項開票數據嗎,
請問 我們這個沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規定應稅合同的計稅依據,為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
技術開發合同計提印花稅,就合同所載報酬金額的萬分之三計稅貼花。研究開發經費不作為計稅依據。但對合同約定按研究開發經費一定比例作為報酬的。應按一定比例的報酬金額計稅貼花。 請問老師,這個研究開發費用不算計提依據什么意思?什么費用是研究開發費用? 我司給客戶做藥品的“轉移研發”試驗,例如藥品A的技術合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計提印花稅么?研究開發費用指的是哪個環節呢?
請問印花稅計稅依據是簽訂的合同金額(技術合同類),為什么有些說法是根據開票銷項和進項來計算印花稅計稅依據,與大數據有出入還會提示數據有誤,我這邊直接按合同金額沒問題的呀
老師,要在社保費客戶端申報去年的員工工資,我們去年剛成立沒有招聘員工,這種怎么申報工資啊
公司分了四個項目組,每個項目組給了100000經費,他們目前兩個月過去了,已經開支8萬多九萬了,怎么記賬
老師好,我們公司是做飲料批發的,會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司,請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀?又怎么進行會計核算呢?謝謝!
非同控下,發股票方式取得長投賬務怎么處理
老師好,西安買二手房有契稅補貼政策沒
問,會計2024年度的會計摘要憑證的摘要,這與會計憑證后面所附的附件內容不一致,那么現在對摘要進行更正,如何操作?
我們是農業種植公司,種植香料樹。樹到成熟期后可以持續采摘30年。成長期為3年。請問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費用,入哪個科目?
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過,現在接手以后呢?會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎?還有退回來的工資怎么做會計分錄
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不