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技術開發合同計提印花稅,就合同所載報酬金額的萬分之三計稅貼花。研究開發經費不作為計稅依據。但對合同約定按研究開發經費一定比例作為報酬的。應按一定比例的報酬金額計稅貼花。 請問老師,這個研究開發費用不算計提依據什么意思?什么費用是研究開發費用? 我司給客戶做藥品的“轉移研發”試驗,例如藥品A的技術合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計提印花稅么?研究開發費用指的是哪個環節呢?

2023-08-11 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-11 10:02

您好,是這樣的,研發經費,就是說的,這個項目研發所產生的費用,然后報酬的話,就是給的勞務費的意思這個

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快賬用戶3326 追問 2023-08-11 10:04

老師您的意思是,我這個合同簽訂的金額是100萬,我自己花費了120萬研發費去做,也是正常按照100萬合同金額計提印花稅,如果我的合同規定的是,按照研發費的百分之多少給報酬的,就按照研發費百分之多少計提

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:06

嗯對,是這個意思的了

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快賬用戶3326 追問 2023-08-11 10:21

老師,那您看我們這個有寫,支付我司多少研究開發費,我們也就是給對方做這個藥品的研發與試驗的,這種合同我們也得計提印花稅么?這種研究開發費,也是服務的勞務費,,,,還是說,合同標了研究開發費,我們就不用計提印花稅

老師,那您看我們這個有寫,支付我司多少研究開發費,我們也就是給對方做這個藥品的研發與試驗的,這種合同我們也得計提印花稅么?這種研究開發費,也是服務的勞務費,,,,還是說,合同標了研究開發費,我們就不用計提印花稅
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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:25

這種的話,其實正常也需要計提,其實是需要區分出來服務費的金額的,合同中

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快賬用戶3326 追問 2023-08-11 10:26

我不太理解老師您的意思,也就是說,去分出來哪些是研究開發費用,哪些是服務,就也可以不計提了?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:28

嗯對,然后服務費那部分計提

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快賬用戶3326 追問 2023-08-11 10:31

您的意思就是說,我們藥品這種技術服務合同,如果我自己在合同上寫上這個合同是研究開發費,這就不用計提印花稅了?可是怎么區分哪里是研究開發,哪里是普通服務費呢?我們幫別人做實驗,這整個實驗的過程我都可以說成是研究開發費用么?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:34

你們從中間取得好處了沒,這個好處就是服務費的意思

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快賬用戶3326 追問 2023-08-11 10:37

那肯定是有的,如果一個技術服務合同,金額100萬,我們公司做這個藥品研發的成本不能在100萬以內,我們肯定就不需要簽合同干這個事情了對吧,,,,您的意思,只要合同列明,這種100萬的合同,就是100萬是列明的報酬金額,但是我們合同里寫了80萬是研究開發費,那也可以只按照20萬計提印花稅是么

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齊紅老師 解答 2023-08-11 10:48

嗯對,您的理解這次是對的了

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您好,是這樣的,研發經費,就是說的,這個項目研發所產生的費用,然后報酬的話,就是給的勞務費的意思這個
2023-08-11
您的理解是正確的。 在技術合同中,對于技術開發合同,通常只按照合同中明確的報酬金額來繳納印花稅,研究開發經費不作為計稅依據。 但如果合同約定按照研究開發經費的一定比例作為報酬,那么就應當按照這一定比例的報酬金額來計稅貼花。 例如,某技術開發合同中明確報酬為 10 萬元,研究開發經費為 50 萬元,此時只對 10 萬元的報酬計算繳納印花稅。 若合同約定按照研究開發經費的 20%作為報酬,即 50 萬元×20% = 10 萬元,那么就對這 10 萬元的報酬計算繳納印花稅。
2024-07-08
你好,報酬金額是1000/3,印花稅是1000/3*0.0003
2020-10-28
你好,同學,對各類技術合同,應當按合同所載價款、報酬、使用費的金額依率計稅。 為鼓勵技術研究開發,對技術開發合同,只就合同所載的報酬金額計稅,研究開發經費不作為計稅依據。但對合同約定按研究開發經費一定比例作為報酬的,應按一定比例的報酬金額計稅貼花。 企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。 祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-07-23
1,監理合同,監理咨詢,可以 2,不交印花稅的 3,計稅基數是按合同金額交納的 4,你這不交印花稅的
2020-11-14
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