你好,賬是錯的,每月應計提工資的,即使沒發,也需要計提的。建議糾正過來。
老師,上一任會計不計提工資,都是發放的時候直接計入管理費用,但是5月份的工資6月沒有發,是到7月份才發的,那這樣6月份就沒有工資,這樣6月份賬上沒有工資可以嗎
請教老師,我們一般是15號發工資,沒有計提過工資,都是7月的報表工資費用是做的6月份的,6月報表做的5月工資,就是說晚一個月這樣可以嗎?
請問老師我不用計提工資,直接發可以嗎?因為我們是按天計算工資的,9月份工資只有到10月份才能算出9月份工資,9月不知道工人上幾天班,沒法計提工資。10月份發九月份工資時:借管理費用-工資 貸:銀行存款。這樣可以嗎老師
老師6月份發5月份工資,5月做賬的時候只有計提工資記賬是吧發放工資是6月份在記賬
老師我咨詢一下我們家會計6月份發5月的工資,但是5月的工資在5月沒有記賬而是在6月發工資的時候計提對嗎
甲公司預測,乙醫院2021~2022年門診量將在2020年基礎上每年增長6%,2023年以及以后年度門診量保持2022年水平不變;2021~2022年單位門診費將在2020年基礎上每年增長5%,2023年及以后年度將按照3%穩定增長。營業成本及管理費用占營業收入的比例、經營營運資本周轉率、凈經營長期資產周轉率將保持2018~2020年算術平均水平不變。所有現金流量均發生在年末。 老師,這道題為什么不能用23年作為后續期?
個稅專項附加扣除現在還能添加嗎
老師,查當日美元匯率在哪里查準確
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
好的,謝謝老師
老師,計提工資我可以6月份計提5月的嗎,還是應該6月計提6月的?
你好,5月工資5月計提,6月工資6月計提。
5月份賬都做完了,現在做6月份的賬,但是6月是發5月份工資,我還能把5月6月工資一起計提了啊
你好,做完了重新計提工資就可以,6月做計提6月工資的分錄及發放5月工資的分錄。