你好,這個(gè)沒有不需要填寫,這個(gè)提示忽略就可以,每個(gè)企業(yè)申報(bào)都有這個(gè)提示,風(fēng)險(xiǎn)提示忽略
老師您好!在申報(bào)這個(gè)季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)提示資產(chǎn)加速折舊和攤銷報(bào)表里的一些問題,您給指導(dǎo)一下,我今年沒有做過加速折舊和一次性扣除,每個(gè)月都是正常的折舊,請問賬載金額那里需要填數(shù)么?
老師,我正在季度所得稅申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個(gè)表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進(jìn)去?
企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示信息為“1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實(shí)。”請問這個(gè)有關(guān)系嗎?謝謝!
老師,請問一下,平時(shí)做賬每個(gè)月有正常計(jì)提折舊的,那企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,需要填這個(gè)填嗎?還是只有加速折舊,或一次性扣除才需要填呢?
老師,你好。我季報(bào)的時(shí)候提示有個(gè)風(fēng)險(xiǎn),一般納稅人季報(bào)有個(gè)A201020資產(chǎn)加速折舊,攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表。。但是我點(diǎn)開是加速折舊和一次性扣除。這些我沒有。。這個(gè)表還需要填嗎
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
我正常折舊的不需要在這個(gè)表上體現(xiàn)是吧,我看了主要報(bào)的是加速折舊和一次性扣除的項(xiàng)目對么?
是的,不需要填寫這個(gè),對的,您說對