你好,對(duì)的,是這么做的。
老師,6月份計(jì)提了第二季度企業(yè)所得稅14593,在電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),第9項(xiàng),彌補(bǔ)以前年度虧損709943,14項(xiàng)減本年已繳納所得稅額6923.55,24項(xiàng)實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得額為0。是不是7月份要沖回計(jì)提所得稅?
老師,我第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,彌補(bǔ)以前年度虧損后,應(yīng)納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業(yè)減免,減免額185572.71,實(shí)際繳納2061919.19。那我計(jì)提應(yīng)該按哪個(gè)金額計(jì)提呢?
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師 我是小規(guī)模納稅人 本季度的利潤額是48735.10元 因上年度虧損25萬元。現(xiàn)在本年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)了48735.10元 就不用交企業(yè)所得稅了。那我在6月份的憑證要做分錄計(jì)提所得稅嗎
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
你好老師,發(fā)票項(xiàng)目名稱上是搬運(yùn)設(shè)備它屬于租賃還是服務(wù)?像這種票規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量和單價(jià)都沒有,可以嗎?
我想問一下,員工如果工資1萬,只扣除社保(正常扣除)公積金(最低扣除),按道理應(yīng)該需要繳納個(gè)稅,也沒有做專項(xiàng)附加扣除,為什么有些員工需要繳納個(gè)稅,有些員工不需要繳納個(gè)稅,個(gè)稅系統(tǒng)出現(xiàn)這種是什么情況
請(qǐng)問,5月份退稅勾選后,增值稅附表25欄無數(shù)據(jù),需要手動(dòng)填入么?影響5月申報(bào)增值稅報(bào)表么?用不用等到系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)后再申報(bào)5月增值稅報(bào)表?
2024年工會(huì)經(jīng)費(fèi)每月按0申報(bào),2024年搞匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)增工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?如果調(diào)增了工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么影響
老師,你好,我們公司從村里租來一塊土地裝了光伏,地面轉(zhuǎn)租出去給其他公司種農(nóng)作物了,轉(zhuǎn)租我們公司需要交什么稅費(fèi)?
甲公司投資乙公司,直接備注投資款就算完成實(shí)繳了嗎?甲公司比乙公司認(rèn)繳資本少?zèng)]事吧?
請(qǐng)問在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)24年三季度公司收入比增值稅收入少報(bào)了50000元,怎么處理?
老師,建筑安裝服務(wù)是9和點(diǎn)的稅率嗎
當(dāng)月開進(jìn)來的運(yùn)輸發(fā)票必須當(dāng)月做賬嗎,普票
老師?,我這邊有5筆無發(fā)票費(fèi)用共計(jì)3580元,匯算清繳應(yīng)填寫在30行,但是里面有賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額,麻煩你幫我看一下,怎么填
電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)填寫,減:所得稅費(fèi)用填寫金額是按照6923.55+14593=21516.55填寫對(duì)嗎?利潤總額和財(cái)務(wù)軟件的利潤總額保持一致。到第三季度財(cái)報(bào)填寫時(shí),所得稅費(fèi)用用負(fù)數(shù)表示來增加嗎?
你好,第二季度是零就可以的。你計(jì)提了計(jì)提多少?紅沖多少?
第一季度沒有計(jì)提,在四月份直接繳納了第一季度企業(yè)所得稅,第二季度的財(cái)務(wù)軟件4月和6月分別有2筆企業(yè)所得稅
抄四月份的那一筆是正確的,六月份的那個(gè)是多做了,你在七月份紅沖。
那是不是六月份的財(cái)務(wù)軟件財(cái)報(bào)和電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào)凈利潤不一致,第三季度才能一致
你好對(duì)的,是的是的,是這么做的。
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快。