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老師,我第二季度申報企業所得稅的時候,彌補以前年度虧損后,應納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業減免,減免額185572.71,實際繳納2061919.19。那我計提應該按哪個金額計提呢?

2021-07-13 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 21:54

你好,按減免之后實際需要繳納的稅款金額2061919.19,做計提,扣繳分錄?

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快賬用戶1892 追問 2021-07-13 21:58

老師,我現在有個特別糾結的問題。我是用軟件做賬,在我申報所得稅之前,我得先把財務報表做出來,就得先計提企業所得稅。但是我計提的金額就跟實際繳納的不一樣,因為還沒申報也不知道能減免多少,這個減免額怎么計算?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 21:58

你好 比如應納稅所得額低于100萬,減免所得稅=應納稅所得額*(25%—5%*50%)

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你好,按減免之后實際需要繳納的稅款金額2061919.19,做計提,扣繳分錄?
2021-07-13
你好,對的,是這么做的。
2021-07-05
你好!按照彌補以前年度虧損后的數額計提企業所得稅,應納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
二季度就是按照1-6月累計利潤總額填列的
2021-07-12
按照彌補虧損后的利潤總額計算。
2022-07-12
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