你好,按減免之后實際需要繳納的稅款金額2061919.19,做計提,扣繳分錄?
老師,6月份計提了第二季度企業所得稅14593,在電子稅務局企業所得稅申報時,第9項,彌補以前年度虧損709943,14項減本年已繳納所得稅額6923.55,24項實際應補(退)所得額為0。是不是7月份要沖回計提所得稅?
老師,我第二季度申報企業所得稅的時候,彌補以前年度虧損后,應納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業減免,減免額185572.71,實際繳納2061919.19。那我計提應該按哪個金額計提呢?
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業所得稅,請問記賬的時候計提企業所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
老師您好,2021年度企業所得稅匯繳完后可結轉以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業所得稅預交申報時產生應納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F在發現企業所得稅匯繳數據錯誤,需要調增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
老師,你好,我們現在二季度的企業所得稅有彌補以前年度虧損額,還有免征地方收入應納稅額為總稅額的40%.那我要怎么計提企業所得稅呢?
老師,出口報關單是人民幣,免退稅系統里的美元離岸價時自動出來的數嗎?匯率管理需要添加美元匯率嗎?是美元兌人民幣還是人民幣兌美元?出口報關單是3.20號
請問,收到票如果沒抵扣,對方沖紅是可以直接沖的對吧?謝謝
會所買的零食是供顧客免費吃的,這個記入什么費用
工程企業的銀行賬戶,是不是應該設立每一個農民工工資專戶,農民工工資專戶發放的工資,我們需要準備什么資料?對方公司給我們開具發票,就可以么?還有什么其他資料需要準備?
老師好,這個月進項有國內進項和海關繳款書進項,之前還有留抵稅可以扣,這個月我都沒有勾選,那增值稅申報的表二我是都不填寫,還是說需要填哪里?沒有勾選的發票需要填在表二嗎?
老師想問一下新交接的賬,固定資產已經提完折舊了還需要錄入嗎?
社會資本方承擔的年均建設成本(折算成各年度現值)應該填什么數據?
您好老師,1、A類企業,退稅期限,B類企業退稅期限,D類企業及M類企業退稅期限分別是多長時間;2、本企業之前是納稅登記M類企業,今年納稅等級是B類,請問需要和稅務退稅科溝通提交資料調整之前退稅期限嗎?
老師,我沒有用預收預付科目,只用了應收應付,我的科目余額表只有應收應付,財務重分類有預收預付,財報的金額合并,不等于余額表,這是什么原因?
老師好,第2處申報個稅,每月申報2000,是不是12個月都是交3%的個稅
老師,我現在有個特別糾結的問題。我是用軟件做賬,在我申報所得稅之前,我得先把財務報表做出來,就得先計提企業所得稅。但是我計提的金額就跟實際繳納的不一樣,因為還沒申報也不知道能減免多少,這個減免額怎么計算?
你好 比如應納稅所得額低于100萬,減免所得稅=應納稅所得額*(25%—5%*50%)