開的普通發(fā)票的話,在第一欄和第三欄里面填寫。
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過30萬,稅控開具發(fā)票不含稅金額455053.39,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%應(yīng)該填多少
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計5714.29 如何計算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報季度增值稅申報表?
增值稅申報表 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)怎么填?小規(guī)模納稅人,二季度超過起征點
小微企業(yè)增值稅申報表,超過季度起征點,季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說法正確的有()。 A.應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算僅填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次 D.填寫于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請問C是為什么錯了?
個體戶對公賬大額取現(xiàn)
與產(chǎn)品質(zhì)量保證有關(guān)的預(yù)計負債應(yīng)計入什么科目?
040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機關(guān)提供準確稅務(wù)資料的 老師,公司因為上面的原因被評為B級 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實必須提供水電費發(fā)票嗎?公司沒有水電費發(fā)票怎么辦?只有房東給開的收據(jù),這種情況怎么辦啊?
老師,個體工商戶去年12月24日下來的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個供應(yīng)商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
公司開回來的租賃發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質(zhì)量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統(tǒng)中錄入出口明細申報和進貨明細申報,現(xiàn)在已超過4月30號了,退稅系統(tǒng)中已不能錄入2024年的出口明細和進貨明細了,這個我們怎么操作錄入去年的相關(guān)數(shù)據(jù),收匯明細表也無法錄入
單位收到的 促進就業(yè)獎金,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪一項啊
專票也開了 金額是按照含稅銷售額換算成3%不含稅銷售額填寫嗎
你們開的是3%的話,按照3%的來,按發(fā)票的不含稅銷售額就可以,專票的,在第一欄和第二欄里面。
普票和專票都是按照1%開的
按你發(fā)票的不含稅的銷售額填寫就可以 減免的2%,單獨的再減免表,本期發(fā)生額和實際抵扣金額,還有竹表應(yīng)納稅減征額里面填寫。
發(fā)票的不含稅的銷售額 是說按照1%不含稅金額寫?
你好,對的是的,是這么做的。
本期應(yīng)納稅額是按照1%計算的稅額?
3%來的系統(tǒng),按照3%來的。
本期應(yīng)納稅額減征額是按照2%計算填寫?
你好,對的,是這么做的。
增值稅減免稅申報表 “小規(guī)模納入減按1%征收率征收增值稅”本期發(fā)生額、本期實際抵減稅額怎么寫
你好,和你主表應(yīng)納稅減征額,填寫一樣的。 都是1%的需要交稅的銷售額*2%
本期應(yīng)納稅額是1%的需要交稅的銷售額*3%?
本期應(yīng)納稅額是你的不含稅銷售額乘以3%,這個應(yīng)該是系統(tǒng)帶的,不需要你修改,你不要動。
小微企業(yè)免稅銷售額和未達起征點銷售額有什么區(qū)別
分別是有限公司小規(guī)模和個體戶小規(guī)模的