你好,很高興為你解答 紅沖的時候 借利潤分配-未分配利潤? 負數 貸其他應付款? 負數
老師,紅沖上年的暫估費用分錄怎么寫,今年回來了一部分,還有一部分沒回來,當時暫估的會計分錄是借:銷售費用~運費~加工費,貸:其他應付款暫估,我現在要怎么做分錄,如果涉及到以前損益調整,麻煩把沖紅到結轉的整個分錄詳細寫出來,謝謝老師
老師您好,想請教下暫估收入,成本的賬務處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉分給下家去實施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會計分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬,銷項60萬,如暫估不含稅成本400萬,目前有部分可抵進項的發票,有部分管理費用的來票,有部分400萬暫估成本里廠商的來票,均未付款,做分錄時又該如何區別?麻煩詳細解釋,謝謝老師!
老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業務成本 貸其他應付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應該用以前年度損益什么的調一下 已經報過稅了也不能反結賬了
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調整10000 進項稅額3000 貸:應付賬款 然后結轉損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調整呢?最后不是在當年可以抵扣掉的嗎)
您好,我們是一家藥業公司,21年 暫估了50萬的成本借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 22年匯算清繳前回來了一部分,我調增了差額部分,沒有全部回來我需要紅沖之前暫估的 借:庫存商品(負數)貸:應付賬款-暫估款(負數),做了這些我需不需要按照真實收到的部分做進去庫存,那差額部分怎么做,相對應的稅費怎么做,老師可以給我寫個分錄嗎?好難啊
老師您好,我們公司分揀場地請了幾個人清理清潔,移位里面的一些東西等,這項業務對方開什么發票給我們合適
老師好!咨詢下,三方掛賬往來:如果a欠 b 50萬,b允許a將 50萬還給 c ,a 本來要還c 50萬,但目前因為業務糾紛,最后還給c 48萬。這種情況下,c 的會計和稅務怎么處理,比較合適?
老師,法人有個體,自己可以用個體給公司開發票嗎?有什么風險嗎?
老師應交稅費應交所得稅在借方的分錄怎么寫
你好,公司注銷,發票章找不到了怎么辦?
老師你好!沒有專票100萬元,稅率是9%.所得稅是25%,增值稅和所得稅怎樣核算,老師指導一下!
外貿企業報關單,征稅是9%退稅是9%工廠發票開的是13%這樣可以嗎?
老師,我24年企業所得稅季報資產總額填的都是按元為單位的金額其實是萬元單位,剛才我把24年四季度修改正確了,三季度到一季度的不修改了可以嗎?
我們公司有一部分人要求自己交社保,有一部分人是公司職工社保,那么開工資時是公司繳納的人銀行代開工資,自己繳納的人是現金開,這樣可以嗎?
生產性生物資產必須計提折舊嗎,過兩三個月后轉育費了