您好,公司是計入借長期股權投資。貸其他應付款
您好,想請教一下,我們老板跟別人合伙開了一家公司,然后,我們日常所出的錢就當投資款注資到這家公司去,因此,逢我們出資的我一律當長期股權投資,現在有一個問題,我們公司購買了一臺設備,哪個款是合伙的哪一家公司付的,我是內帳,我的資金必須要跟出納的帳對應得上,我當時不知是合伙的公司出錢的,我當時做了分錄是借:固定資產,貸:現金,后來,老板跟我說,是他們哪邊付的款,這個款沖投資款,哪么我的分錄該怎么做
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
你好老師展會補貼怎么入賬,省商務廳給的計入營業外收入
老師,有收入增值稅那一欄摘要怎么寫
老師好,小規模納稅人,正在匯算清繳,24年未發生固定資產及累計折舊,因為23年已經提完了,且沒有凈值。請問是否要填A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》?
你好老師請問收到展會補貼怎么做賬務處理?
請問企業公賬,實際是我運營,我可以用私人賬戶打款嗎?算是公司借款,法人是我弟妹!還是最好法人個人賬戶打款進公司賬
老師,我是3月份新成立的公司,現在還沒有業務,只有一個員工的工資發放,假設這個員工月工資1500,現在5月份計提4月份工資 借:管理費用—工資1500 貸:應付職工薪酬—工資1500 5月份計提并繳納醫社保: 借:管理費用—社保1039.48 貸:應付職工薪酬—社會保險1039.48 借:應付職工薪酬—社會保險1039.48 其他應收款—社保(個人)432.32 貸:銀行存款1471.8 5月份發放4月份工資時 借:應付職工薪酬—工資1500 貸:其他應收款432.32 銀行存款1067.68 這樣賬務處理有錯嗎,然后申報個稅的工資要和做賬的工資一樣的意思是不是我申報個稅和工會經費的時候都要以1500的工資去申報
老師,匯算清繳時,24年賬載金額有計提23年的年終獎并且也是24年發放的,在填寫24年賬載金額時這個要減出來嘛
小規模納稅人物業公司為工業園區幾家廠房提供物業服務,現在需要替企業代收代付水費,因為水表開戶名稱是物業公司的,所以自來水公司開的發票是物業公司的,現在那幾家廠房需要物業公司開具水費發票給他們,那物業公司賬務和稅務要怎么處理,開具的水費發票不賺取差價
老師,向村集體租場地租賃費5000元,讓對方去稅務局代開發票,對方承擔的稅率是多少
老師,這個經營范圍可以開服務費嗎或者一般索賠