這個籌建期做發生費用時間長,長期待攤費用開辦費,時間段做管理費用開辦費,別的固定資產,原材料還是正常做的,現在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期 現在,后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本 最好是不要,叫老板打開備注投資款,前面借款,公司 有錢還給老板
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續,代辦公司以為也是零申報沒數據,所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票,同樣也做了工資,但是沒有實際發放現金,且賬上也沒有錢,發放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數據填的,現在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數據的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產經營擴大投資,原股東和隱名股東繼續增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應付款中做為借錢記帳,現在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉為注冊實收資本去做工商登記,想調整轉為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應該怎么調整好?如果這樣轉為資本公積今后有那些利害關系及稅收風險?需要提前籌劃規避風險應做好那些防范措施?收到有空請回復!謝謝!
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的。現在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現在的老板了。轉讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內賬好幾年都沒做過,而且發生的業務大多數都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉賬給公司,然后股東轉到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
您意思是前期購買的固定資產按固定資產做,管理費用就直接記開辦費
最好不要把老板墊付的其他應付款轉實收資本,那請問怎樣做會比較好,合理呢?對這個備注投資款不是很清楚他的意思程序
就掛你這個其他應付款就可以
前面第一回說是對的,后面這個備注投資款就可以
不備注投資款這個掛其他應付款就可以
那后期做這個分錄: 借:其他應付款(轉投資) 貸:實收資本 這樣行嗎
不要這樣做,這個之前有學員反饋這樣做,稅局后續要求按捐贈收入多交企業所得稅,不建議這樣轉
那老師能告訴我分錄怎么做好啊,之前的款已經付了,現在只是做個憑證
要讓老板走公戶存筆錢進去,然后再把錢轉給老板私人嗎: 借:銀行存款 貸:實收資本 借:其他應付款 貸:銀行存款
借:銀行存款貸:實收資本借:其他應付款貸:銀行存款? ,是的,是這樣
借:固定資產/原材料/管理費貸:其他應付款~A 股東 是對的
這樣叫老板存一筆錢進去又馬上轉回給他會不會多走一步沒有意義,老板不知樂意不,一定要這樣走下程序嗎?
是,需要備注投資款下,不要其他應付款轉實收資本 ,這樣轉萬一 你稅局到時候要求你們按捐贈多交一道企業所得稅那不劃算,你叫對方過下就可以,
這過賬可以用老板另外一家公司的公賬轉到我們的公賬,我們再轉回他另外的公賬卡上好,還是讓他走私人賬戶,我們再單獨轉他私人賬戶啊
不能,這個只能他的私戶,備注投資款,轉他私戶,股東不是公司那最好是不要公司對公司轉賬
好的,謝謝
對了,他墊付的款都是以他另家公司的名義購買的,送貨單上都是開他另家公司的名稱,發票也是,有影響嗎
這個不能做新公司,需要這個都開你們這邊才可以,開另外公司,那只能另外公司做賬
那我拿著他們另家公司的原始單據(股東說把他們代付的款轉為投資)就不能做憑證了是嗎 ,那我該怎樣反映,我映像中我們這個公司之前買的東西都是按他另加公司的名義下采購訂單的,貨到了,就放我們倉庫
你是不是做內賬,內賬可以,外賬不能做,
名字都不是開你們公司做不了,除非發票換成你們公司才可以
是的,我只做內賬,拿個憑證填寫下,那前面用應付賬款轉實收資本做內賬也沒關系啊,稅務不會管吧
這個內賬你直接轉實收資本就可以,可以
嗯,好的,謝謝,我沒做過外賬,菜鳥來著,以后有問題再向您請教
好,我先回復別的學員了