你好!果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,你說的是內帳嗎?內帳不用調整,實際繳稅在做調整
老師,我想咨詢下,小規模企業季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計入營業外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計入營業外收入呢,減免的土地使用稅
按季度繳納的小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,想問下,小規模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業外收入,那內賬的的話可以價稅合計計入主營業務收入嗎?如果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規模納稅人開票是開1%,申報時季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計入營業外收入嗎?超過30萬時減征的那2%也是計營業外收入?
小規模季度超過30萬了,增值稅交1點,免的2點怎么做賬務處理。附加稅,印花稅,土地使用稅都是按50%征收,另外的50%需要做賬務處理嗎?計入營業外收入的減免的稅都包括什么稅
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
是內賬,那實際繳納時怎么調整呢?
老師,發錯了,是價稅合計都計入主營業務收入了,又發現需要繳稅,實際繳納時怎么調整?
你好!借:應交稅費? 貸:主營業務收入? 都是紅字就可以