你好,1月計提,借:利潤分配 貸:應交稅費,不需要更改報表 工資 借:應付職工薪酬 貸:利潤分配
老師你好,公司是小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目。去年第四季度所得稅忘記計提,現在一月份還未結賬,我是應該在一月份做賬計提還是匯算清繳時候計提?計提之后我三月份季報時候報表年初數要不要進行改動?還有去年工資多計提了一千多,應該怎么處理啊?謝謝
老師好,去年第四季度企業所得稅交了,但是1月做賬的時候忘記去寫計提和繳納的分錄了,現在應該怎么操作啊?然后現在不是報去年的年報嗎,我還能按照去年申報的財務報表數據填寫嗎?
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發現往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調整嗎?如果要調整的話要怎么做分錄?
我想請問你一個問題 ,第一個就是2023年應付職工薪酬期初余額有個238840,我昨天才查出來,是2021年5月份計提了一筆143840,6月份計提了一筆95000,因為沒有發放,去年匯算清繳的時候已經調增了,但現在這2筆實際上是不可能再發出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳,但是2022年四季度是有盈利的,已經繳了一點所得稅了。我現在應該怎么做這個賬務處理呀? 麻煩你有空的時候回一下我,謝謝你了[微笑]
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份年末數據?我是小規模,小企業會計準則,沒有用以前年度損益調整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
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那上年多扣社保員工個人部分 現在做賬務處理 借:其他應收款-社保個人部分 貸利潤分配 對嗎?
是的,你的理解是正確的