1,用以前年度損益科目調(diào)整的,需要更改 2,需要的,年報進行更正處理
請問我通過以前年度損益調(diào)整科目補計提了去年的城建稅。現(xiàn)在分錄做完了,但是資產(chǎn)負債表未分配利潤減期初數(shù)據(jù)不等于凈利潤了,就差以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在是調(diào)今年報表的期初數(shù)據(jù)是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
老師好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則年初調(diào)了去年的利潤,直接沖減未分配利潤處理的,去年申報表利潤額是虧損70多萬,資產(chǎn)負債表上面的利潤分配就變成70萬-調(diào)整的未分配利潤增加的2萬+今年1月份的利潤額了。按正常的是未分配額是去年累積額+今年的發(fā)生額。調(diào)了去年的損益要去稅務(wù)局改報表嗎?直接按季度申報有影響嗎?
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份數(shù)據(jù)
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時候附加稅出現(xiàn)了貸方負數(shù),這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
可回收企業(yè)核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發(fā)貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應(yīng)該怎么處理呢
如果一個報關(guān)單,是cif成交方式,并且有多項產(chǎn)品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產(chǎn)品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產(chǎn)生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業(yè)所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準(zhǔn)叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發(fā)支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當(dāng)期間費用可以嗎
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現(xiàn)在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉(zhuǎn)在公帳上面,帳上就把這些錢當(dāng)作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉(zhuǎn)出去給他,當(dāng)作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產(chǎn)加速折舊328萬,每年要調(diào)增,但是,其中加速折舊的固定資產(chǎn)其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調(diào)