您好,是需要更正的,用以前年度損益調(diào)整
提問(wèn):老師好,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有累計(jì)上,上季度只有幾萬(wàn)塊錢(qián)收入,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有填數(shù)據(jù),這季度申報(bào)完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報(bào)的本年累計(jì)數(shù)就少了上季度的幾萬(wàn)塊錢(qián),但是這季度的稅額申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的,請(qǐng)問(wèn)這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計(jì)數(shù)金額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下第四季度報(bào)表12月份沒(méi)計(jì)提年終獎(jiǎng),年末本年利潤(rùn)、增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)、所得稅多計(jì)提了,可以反結(jié)賬在金蝶上更改,然后直接報(bào)年報(bào)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷(xiāo)了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說(shuō)用12月份數(shù)據(jù)
老師:請(qǐng)問(wèn)去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷(xiāo)了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說(shuō)用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
從別人手里接的賬,去年增值稅和附加稅計(jì)提多了,是在匯算清繳的時(shí)候把報(bào)表修改成正確的數(shù)據(jù),去年四季度報(bào)表不改,還是只修改四季度報(bào)表,還是都要更改呢?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照增項(xiàng),稀土功能材料銷(xiāo)售和金屬礦石銷(xiāo)售屬于哪一類(lèi)?謝謝
老師,法人向公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián),當(dāng)作借款或者投資款 哪個(gè)合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務(wù)處理?
老師,您好!一個(gè)人可以是兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
老師,你好,公司出售用車(chē)輛其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入,非車(chē)輛出售企業(yè)
老師你好 網(wǎng)銀證書(shū)服務(wù)費(fèi)年費(fèi),歸集到那個(gè)科目里
老師,我收到一張機(jī)械租賃發(fā)票,金額分?jǐn)偟皆路荩绾螌?xiě)完整會(huì)計(jì)分錄嘞
個(gè)體戶(hù),股東有工資,正常報(bào)工資薪金所得個(gè)稅,正常報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。 那報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,成本費(fèi)用里面有工資的數(shù)據(jù)。專(zhuān)項(xiàng)附加扣除匯算清繳也不能錄入對(duì)吧,只能工資薪金和經(jīng)營(yíng)所得選擇一處對(duì)吧
老師你好,我們公司買(mǎi)土地的時(shí)候繳納了契稅的,然后現(xiàn)在城市基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)我們?nèi)胭~入了房產(chǎn)里面繳納了房產(chǎn)稅這一部分還要繳納契稅嗎
我是小規(guī)模,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
我是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)上面還是要更正嗎?
您好。那您直接用未分配利潤(rùn)即可
是的,報(bào)表需要更正