你好!不需要了。最終可以抵扣的大于銷項就不用了。
本期銷項大于進項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,您好,如果本期我認證的進項稅額足夠抵扣,就是進項>銷項,形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務處理嗎
本期進項稅額大于銷項有留抵稅額,期末應該怎么結轉增值稅?
期末留抵稅額什么意思?如果是期末的進項大于銷項,為什么留抵稅額*10%的金額就是要扣增值稅的金額
老師,當期銷項稅額大于進項稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結轉增值稅嗎,轉出未交增值稅到未交增值稅里
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
每月申報增值稅只要進項+留抵大于銷項就不用交稅嗎?一直以為是每月進項大于銷項才不用交稅。
你好!是的。只要整體大于就不用交稅