同學你好 需要紅沖 原分錄負數紅沖
小規模納稅人12月份開了一個普票6萬,稅率開錯了,開了5%,1月份需要紅沖,怎么做分錄?
你好老師,5月份一張普票開錯了,6月份沖紅的,需要寫分錄嗎
小規模納稅人3月份開錯了一張1個點的專票,現在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個點,請問重新開票怎么處理?
小規模納稅人,開的普通發票,,9月份開錯發票忘了紅沖,稅辦完才發現,10月就紅沖了,該怎么做賬
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
不用未分配利潤?
不用 直接原分錄負數紅沖
這樣,應交稅費的余額就在借方了
是 你負數紅沖了不是嗎