你好 固定資產(chǎn)明細(xì)賬按原值登記減少,同時(shí)累計(jì)折舊也轉(zhuǎn)銷。在轉(zhuǎn)出里面填原值,折舊同時(shí)填寫,凈值也可以寫上。我見到的表格里面有這三個(gè)填空的。
老師,這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬怎么填寫,我有報(bào)廢的資產(chǎn),還有從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的資產(chǎn),報(bào)廢的資產(chǎn)分錄是。借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 資產(chǎn)轉(zhuǎn)入其他科目的分錄是,借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊。這兩種情況,怎么登這種賬,是在報(bào)廢和轉(zhuǎn)出里面直接填原值,還是凈值?
老師,我的分錄是這樣做的。固定資產(chǎn)調(diào)整轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施:借:公共基礎(chǔ)設(shè)施 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸:公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊。 請(qǐng)問這個(gè)在登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬是要怎么填寫?在報(bào)廢或轉(zhuǎn)出里面填原值還是凈值,折舊額里面又怎么填寫?以下這種固定資產(chǎn)明細(xì)賬
老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計(jì)折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計(jì)折舊10萬),本年計(jì)提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
老師,請(qǐng)教一下,注銷小規(guī)模公司,賬面有資金10000,固定資產(chǎn)120000,折舊后資產(chǎn)賬面價(jià)值110000,在資產(chǎn)處置損益明細(xì)表里,資金賬面價(jià)值10000.計(jì)稅基礎(chǔ)10000,可變現(xiàn)價(jià)格10000,國(guó)定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理這里怎么填寫
老師,請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,資產(chǎn)折舊,攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎,累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請(qǐng)問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說我們雖然這個(gè)季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?