是的,可以這個是可以的,
老師新年好,公司內部賬是不是可以完全不按照外賬模式做賬,比如:新企業前期發生的所有開辦費用是不是可以全部做到管理費用-開辦費里面,進入經營期再按照經營期的成本收入來做賬。就是后續想查看前期的開辦費(不管是費用還是固定資產全部按開辦費做)一目了然,實際經營后的盈虧情況也可以一目了然
老師,你好,請問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個押金只在內部做了,現在企業長期虧損,所有的收入都全部入賬,這個賬上現金就多了,但是實際上現金沒有了,收到的現金用來付以前的押金了,還有付無票的費用,這使得現金賬實不符了,請問這個付出的費用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費用以前做納稅調增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個同事說,重新補做一筆押金,然后在退,但是補做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時用來開支了
老師,就是我不是在按照可變和固定以及管理人員7:3和一般人員按照8:2來對公司的工資劃分可變和固定嗎,但是各個部門的管理層人員工資人事那邊不好摘出來,說費時間,搞不懂哪里費時間了,只能給到我每個月每個部門的工資,那這樣可以嗎,營銷中心的工資不考慮里面的管理層工資了全部進可變成本的主營業務成本的工資欄,推廣中心的工資全部進入可變成本中其他可變成本的工資欄,技術中心的工資全部入固定成本的研發支出,然后剩余部門的工資我都按照8:2的比例來做吧(20%入可變成本中其他可變成本的工資項目,80%入固定成本的工資項目),您看這樣處置可以嗎
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業務成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬,請問我在匯算清繳要調增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產沒有發票怎么辦?已經提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補充協議,原有合同中的甲方要轉出給另一個單位,需要簽訂的協議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結算100萬,其中無票40開票60,6月結算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經結算了,但是沒有要發票,我在5月已經確認無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結算單確認收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業社保信息,單位繳費基數,電子稅務局里怎么查詢?