可以做一個暫估入庫的,結轉到主營業務成本 二月份紅沖的時候一塊紅沖了就行。
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
在1月份時候,由于成本票沒有進來,就暫估購進,后結轉成本了。在2月的時候,這個成本票回來,暫估的數量金額與成本票上一致,那需要沖紅暫估購進嗎?需要沖成本嗎?
老師 5月份暫估的石材成本,然后9月份才收到發票,沖銷前面的帳要做到幾月份呀?5月份暫估了入庫然后成本也結轉了,沖銷的帳咋做
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結轉暫估的成本 然后次月取得發票紅沖暫估 做一個正確的入庫 是這樣嗎老師 結轉暫估的成本要不要紅沖呢
老師,法人雙向實名認證怎么做
研發和生產是同時進行的情況,而且可以確定研發出的該設備是要銷售的,請問還需要區分研發領料和生產領料,或者我們無法區分領料情況的話,可以直接計入生產成本——基本生產成本么?請問有無風險?
請問快賬軟件為什么點擊應付賬款供應商單位,看不到往來明細呢,只有庫存現金
老師你好,這個當時做錯了,現在調整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業務成本:404527.32,然后匯算清繳調整嗎?匯算清繳調整怎么做啊
老師,我們是專業分包,其中腳手架搭設轉包給別的公司,開具的普通發票,預繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因導致車間多用人工費,計入什么科目?
發票暫估入庫是借,庫存商品貸,應付賬款。進項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務公司服務費開進來50萬,暫時還沒有收入不需要結轉成本之前該放在哪個科目呢?財務軟件沒有勞務成本這個科目
老師 企業所得稅季度報表里的營業成本 是填單存的營業成本嗎?還是填營業成本+銷售費用 +管理費用等
老師您好:進項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
好的,謝謝老師
不用客氣, 新年快樂