原分錄沖減暫估分錄,然后重新做就是了
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師,小規(guī)模5月份購進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再?zèng)_回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師 5月份暫估的石材成本,然后9月份才收到發(fā)票,沖銷前面的帳要做到幾月份呀?5月份暫估了入庫然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,沖銷的帳咋做
老師 我們公司是每個(gè)月暫估成本,然后下個(gè)月再?zèng)_掉上個(gè)月的暫估,再重新暫估;5月份有一個(gè)暫估應(yīng)該是暫估材料費(fèi)科目,當(dāng)時(shí)選成暫估的勞務(wù)費(fèi)科目了,請(qǐng)問這個(gè)月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個(gè)先改成正確的,然后相對(duì)應(yīng)的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
自己的公司,員工就兩個(gè)自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個(gè)月因?yàn)橘~上沒有錢一直沒有發(fā)工資?,F(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款不是應(yīng)該轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?你怎么說轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出啊
公司在4月17號(hào)辭退該員工,給該員工一次性發(fā)放4月、5月2個(gè)月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔(dān)部分是計(jì)入管理費(fèi)用-社保公積金,還是計(jì)入管理費(fèi)用-一次性補(bǔ)償金?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷,最后只有庫存現(xiàn)金有余額,剩下的這些現(xiàn)金用20%交個(gè)稅嗎?
你好,老師,你知道報(bào)工業(yè)總產(chǎn)值的計(jì)算方式方法嗎?
新疆電子稅務(wù)局網(wǎng)址老師
老師,那注銷的時(shí)候把人工勞務(wù)成本轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,二級(jí)科目寫什么啊,金額比較大一下轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出報(bào)表也不好看吧,合理嗎
那帳也是要去5月份做嘛?還是收到發(fā)票的月份做呀
是收到發(fā)票的月份做