同學你好,應是等全部發票都收到后再計入固定資產;再提折舊 的
老師:在我們賬上的設備,每個月正常計提折舊,但是設備是給我們的一個關聯公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關聯公司,然后做了固定資產清理,那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,我想問一下我們買了一臺設備,設備已經到了,但是我們只是付了部分款,于是對方也只給我們開了這部分款的發票,但是我們既然開始使用這臺設備了,就需要計提折舊了,我應該怎么計提折舊呢
老師 我們購買了一臺設備 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是設備已經開始使用 開發票也只開了90% 記固定資產入賬的時候怎么記呢
你好老師 我們有一個18萬的檢測設備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經計提了5萬的折舊 然后現在經過協商 我們要把設備給另外一家公司 發票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉18萬 也就是說這個設備和我們毫無關系了 這要怎么做賬啊
我們買了40多萬的廚房設備,已經到貨裝好了,但是還沒有開始使用,這個我們要計提折舊嗎?
老師怎么查客戶開的電子發票做沒做廢,開票員什么進電子稅務局能看到嗎
公司跟這個公司簽合同,這個公司又讓另一個公司轉賬,演出場不變,已經演出過了。這個之前簽合同作廢,重新跟轉賬公司簽一份合同可以嗎。
分公司注銷,總公司賬上其他應收賬款借方有余額,分錄怎么寫
老師您好,請問拆裝費用稅收編碼是多少,我們廠清潔時有些東西要拆移到另一地方,支付這項費用對方公司開什么發票
2023年的發票,3月份沖紅,憑證直接沖減當月的主營業務收入嗎
老師,公司購買動力柜,折舊年限幾年
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
請專業的老師回答:我們公司是香港公司,從日本進貨到香港,香港公司為主體在天貓國際開的店鋪,然后通過9610直郵模式寄給顧客,請問這種進口增值稅的繳納,采用了單件大于385的免稅政策,沒有采用小于5000,按照7折繳納進口增值稅,這個有稅務風險嗎
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
但是設備現在我們已經開始用了
同學你好,使用也先計入固定資產和計提折舊 的;
那怎么記呢,發票都沒有開全
同學你好,將先付的款項計入預付賬款;等收全發票時計入固定資產,并沖減預付賬款;
那折舊呢,產品我已經開始用了呀
同學你好,折舊等確認固定資產后才能計提的;