不能,需要這個分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項稅額 100 貸進項稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20
老師 一般納稅人,增值稅銷項100,進項80,可以直接只寫第三個分錄,前兩個分錄省略嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 80 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅–進項稅額 80 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅–銷項稅額100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 20
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師 公司可以直接用應(yīng)交稅費-未交增值稅,不使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 比如 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)60 應(yīng)交稅費-未交增值稅60
老師您好!請問一下你上次回答我的一個問題是進項180萬,銷項160萬,進項大于銷項的,您給的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅180; 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅180; 不做這個分錄 借 :應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項80 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅20。 請問銷項100進項80結(jié)轉(zhuǎn)是這么做的嗎
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?