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老師 公司可以直接用應(yīng)交稅費-未交增值稅,不使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 比如 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)60 應(yīng)交稅費-未交增值稅60

2023-01-16 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-16 16:38

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-01-16
同學(xué)你好,分錄是對的;
2021-07-09
可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-01-20
不能,需要這個分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項稅額 100 貸進項稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2021-01-30
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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