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借應交稅費應交增值稅銷項100, 貸應交稅費應交增值稅進項80 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20, 貸應交稅費未交增值稅20。 請問銷項100進項80結轉是這么做的嗎

2025-03-13 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-13 11:31

分步結轉方式 分別結轉銷項稅額和進項稅額到 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)”: 結轉銷項稅額: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 100 結轉進項稅額: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 80 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 80 再將 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)” 的貸方余額(銷項與進項的差額),結轉到 “應交稅費 —— 未交增值稅” : 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20 合并分錄方式 將上述步驟合并,直接編制以下分錄: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 80 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20 工作中,日常月份可以選擇較為簡便的方式,只做 “借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)20 ,貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20” 這筆分錄,將銷項與進項的差額結轉;年末時,再采用合并分錄方式,將 “應交稅費 —— 應交增值稅” 下的 “銷項稅額” 和 “進項稅額” 等專欄結平,便于新年度的賬目清晰核算。

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快賬用戶2083 追問 2025-03-13 11:32

一般納稅人必須結轉嗎,我們之前財務公司直接就是轉出未交增值稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 11:36

對的 必須要結轉的 轉出未交增值稅要結轉到未交增值稅

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快賬用戶2083 追問 2025-03-13 11:39

我指的是直接一步到位轉出借:應交增值稅轉出未交增值稅20 貸:應交增值稅未交增值稅20可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-13 11:42

不行 得銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅

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分步結轉方式 分別結轉銷項稅額和進項稅額到 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)”: 結轉銷項稅額: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 100 結轉進項稅額: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 80 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 80 再將 “應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)” 的貸方余額(銷項與進項的差額),結轉到 “應交稅費 —— 未交增值稅” : 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20 合并分錄方式 將上述步驟合并,直接編制以下分錄: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 100 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 80 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20 工作中,日常月份可以選擇較為簡便的方式,只做 “借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉出未交增值稅)20 ,貸:應交稅費 —— 未交增值稅 20” 這筆分錄,將銷項與進項的差額結轉;年末時,再采用合并分錄方式,將 “應交稅費 —— 應交增值稅” 下的 “銷項稅額” 和 “進項稅額” 等專欄結平,便于新年度的賬目清晰核算。
2025-03-13
你好,很高興為你解答 對著呢 每一步都對
2021-04-25
不能,需要這個分開寫,你1,2 可以合并寫,借銷項稅額 100 貸進項稅額 80 轉出未交增值稅20
2021-01-30
同學,你好,這個是對的。只要明細都沖平就行。
2021-04-24
你好? ? ? 意思是 需要交納20元 那么? ? ?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 20 貸 應交稅費-未交增值稅20? 繳納:借? ?應交稅費-未交增值稅20 貸銀行存款20 。? ?你看看轉出未交增值稅借貸方抵減了是不是貸方有余額20了 。? ?
2021-04-25
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