你好,當月開具的紅字發票是可以作廢的?
12月19號開了一張增值稅專用發票,需要作廢,但現在已經是1月份,作廢不了,可以開紅字發票沖紅嗎?
開了紅字專票可以作廢嗎老師,1月初開了紅字專票,現在想做作廢這個紅字發票是可以的嗎
紅字發票信息表開了一張紅字發票,作廢了,那張紅字發票信息表還可以在開嗎
老師 現在專票 當月的 可以當月作廢嗎,我看也有作廢按鈕也有紅字按鈕。 我是當月開錯了的像沖掉,不開了 ,是作廢還是紅字
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那購買方填開的紅字發票信息表也可以作廢嗎老師
你好,只是把紅字發票作廢了,還可以繼續根據購買方填開的紅字發票信息表開具紅字發票的。
老師,那也就是我這邊作廢了紅票,想下個月再開紅票,還是可以的
你好,是的,是這樣的?
那我作廢了紅票后,購買方這個月還能做進項稅額轉出嗎老師
你好,作廢進項發票與進項稅額轉出沒有任何關系啊 正常的紅字進項發票是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出啊
啊啊明白了老師
那我這個月開了紅票,但是沒有開藍票,也就是銷項負數,數額大概在1萬5左右,但公司上個月也沒有交增值稅(因為公司很久之前有個數額很大的進項留抵)
這種情況稅務大廳會要求去現場寫沖紅說明嗎老師,還是申報納稅時,寫好說明就可以了
你好,需要先開具藍字發票,藍字發票金額超過了負數發票金額,才可以開具相應金額負數發票的
但是老師,這個月公司還沒有業務收入呢,沒有藍票可開,只是開了紅票,這種情況不能開紅票嗎
老師今天也挺晚了,打擾您很久真的不好意思,您先去休息吧,明天有時間再回復我就好,老師晚安
你好 需要先開具藍字發票,藍字發票金額超過了負數發票金額,才可以開具相應金額負數發票的 沒有藍字發票,是不可以直接開具紅字發票的
那我已經在沒開藍票的情況下開了紅票,現在是得作廢嗎老師
你好,是的,需要把已經開具的紅字發票先作廢 等到藍字發票金額超過了需要開具的紅字發票金額,再開具紅字發票
如果不作廢的話,下個月不能在電子稅務局申報納稅嗎?
你好, 是的,只有負數收入是無法做納稅申報的
去現場申報也不可以嗎老師
你好,是的,負數收入會導致無法申報的?
因為不確定什么時候有業務收入,而且收入金額,并不一定能超過沖紅金額
你好,是的,負數收入會導致無法申報的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)