同學(xué)你好 在計(jì)提房產(chǎn)稅時(shí)是按100萬加上3萬算 契稅按照不含稅的價(jià)格算
老師好,比如買了房子200萬,契稅6萬是計(jì)入成本,那我計(jì)提折舊時(shí),是按200萬算計(jì)提折舊還是按206萬算折舊?
老師好,買了房子100萬,交了契稅是3萬,我在計(jì)提房產(chǎn)稅時(shí)是按100萬加上3萬算嗎?契稅是按不含稅金額來算的嗎?
老師是不是季度利潤總額不超100萬,計(jì)提所得稅時(shí)按0.025算?如果超過了100萬,100萬以上0.15算,100萬以下部分0.025算對嗎
老師:您好,我想問一下,出售2營改增之前購入的房產(chǎn)時(shí),選擇簡易計(jì)稅,繳納增值稅的計(jì)算基數(shù)=銷售價(jià)-購入原值,這個(gè)原值包括哪些部分?原值包括:全部的購房款+契稅+專項(xiàng)維修基金?不知道我理解的對不對比如說現(xiàn)在售出500萬,購入時(shí)全部房款100萬,契稅3萬,大修基金2萬,那么售出時(shí)增值稅是不是這樣算【500-(100+3+2)】/(1+5%)再×5%?
老師,他本來是買的第一套住房,并且是90平剛好,那么稅率是1%,由于工作原因它將這個(gè)房子與別人互換,那么對方補(bǔ)給了他10萬,契稅稅率為3%,那么老師,我想問的是,這個(gè)補(bǔ)的10萬是按照他房子90平的標(biāo)準(zhǔn)1%來計(jì)算呢?還是按照這個(gè)正常的3%來計(jì)算契稅呢?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個(gè)季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?