你好,不需要填,拿到新的再做退稅就可以了
做出口退稅的發票,專管員說有個字錯了不能進行退稅,我們聯系了開票方讓對方紅沖重開,我們這邊做了紅字表,還需要做什么,還需要在什么平臺填數據嗎?
出口退稅的發票,平臺已做了退稅勾選,發現錯誤退稅未成功,現在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發票表給對方讓其紅沖重開嗎?
老師 什么是藍字專用發票,我公司收到對方開的專票 開錯了代碼 記賬聯已經定好 但是抵扣聯已經退回 現在我們這邊需要開紅字專用發票信息表,還要填寫藍字專用發票信息
老師,增值稅發票綜合服務平臺里面抵扣勾選出來的專票,是開錯的,不應該開給我們公司的,讓對方開紅字發票沖掉,我們這邊系統是不是就沒有這張發票了?我們要不要做什么處理
我們是小規模納稅人,給對方開了專票,是稅務局代開的,對方已認證。現在發生了銷售退款,退一半,對方已為我們開具紅字信息表,稅務局說現在不能紅沖一半,只能全沖。這時候是需要重新聯系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數 本年累計數為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務公司承擔了與我們公司無關的收入、支出,還要給甲方開銷項發票,甲方還和老板要求我把他們的人員報個稅,并支付工資,我申報個稅分險小還是在企業所得稅匯算清繳的時候調增比較好
請問取回發票是數量1,單價500,但是下面有折扣-300,實際發票金額是200。那我開給別人這個產品也要按照進貨一樣寫單價515,然后減300,實際215,還是就直接開這個商品名稱215就可以了
請問這些紅沖了以前年度的發票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項目預繳嗎? 原因:之前項目發票開錯了幾個字,上個月紅沖又重新開具,這樣的發票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯了,那這筆賬怎么做啊
工商年報,資產狀況,企業稅費繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計一起填在其他那里
旅游行業先規模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對嗎,比如說我們雖然這個季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對嗎,但是要交企業所得稅
工資現金發放了,然后后面做賬的時候憑證后面要附什么?是讓員工寫個收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點在江陰,現在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
這張紅沖的做出口退稅的票已經寄回給對方重開了,畢竟我們在勾選平臺進行了勾選雖然現在稅盤做了紅字表,但還是有點擔心不知道和內銷抵扣需要在附表2填進項稅額轉出的操作一樣不一樣或者需要在其它的申報表里填一下以體現這個退稅的票進行了紅沖為負數了。
以體現這個出口退稅的票進行了紅沖為負數了。
你是外貿企業還是生產出口企業
外貿企業
外貿企業直接去稅局大廳做修改申報,即把原申報為待抵扣的數據修改為抵扣申報,然后通過紅字信息表顯示的進項稅做進項轉出。
出口退稅的紅沖發票是需要這樣操作嗎?不是待抵扣吧,是等待退稅吧,只不過現在因為字錯誤退稅沒有成功而已,圖片是給老師看的這個是內銷的話會在紅色箭頭哪里填寫進項轉出只是給老師看一下,我們出口退稅的數據這個表不知道要不要填。 沒太聽懂老師說的待抵扣的數據是哪個數據。是出口退稅里的哪一個?
出口退稅的發票,平臺已做了退稅勾選,發現錯誤退稅未成功,現在需要紅沖重開,我們這邊給對方開紅字表時選了已認證,對方也給我們開票了,這個選的是不是不對?現在怎么辦~
你帶著材料去稅務大廳幫你直接修改了
請問需要帶什么材料
報關單,原來的進項發票,紅字表