你好,同學。 你這收票,是作為你成本費用處理的。
我公司收區政府的黨建經費,用于做黨建的標牌,收到的時候做借銀行存款貸其他應付款–黨建經費 給商家付款的時候:借其他應付款黨建經費,貸銀行存款 收到商家給的發票的時候 借管理費用黨建經費,貸營業外收入可以嗎?
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發票,借:其他應收款貸:銀行存款,最后那個其他應收和其他應付怎么平賬呢
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應付款-掛靠人,收到發票借:工程施工-某某項目貸:其他應收款-某某項目,我想問一下最后其他應付和其他應收怎么平賬呢
有個施工隊掛靠我們公司,中標代理費要從我們公司付,他轉錢到我們公司,我收錢的時候記:借:銀行存款 貸:其它應付款,轉出時:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發票雜做賬,雜把這張發票做成管理費用
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平