您好。 像您這類收到的黨建經費,既然已經放在其他應付款科目核算的話,那收到發票時也不需要做到費用科目了,另外,與商家結算貨款往來還是掛商家科目。 舉例: 收到黨建經費時,借:銀行存款,貸:其他應付款-黨建經費; 收到商家發票時:借:其他已付款-黨建經費,貸:應付賬款/其他應付款-商家; 支付貨款時,借:應付賬款/其他應付款-商家,貸:銀行存款。 希望能幫到您。
老師,付物業房租物業費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
我公司收區政府的黨建經費,用于做黨建的標牌,收到的時候做借銀行存款貸其他應付款–黨建經費 給商家付款的時候:借其他應付款黨建經費,貸銀行存款 收到商家給的發票的時候 借管理費用黨建經費,貸營業外收入可以嗎?
老師好 我公司是污水處理廠項目公司 現在屬于建設期 設備維修花出6000元 保險公司賠付了10000元 分錄 借管理費用 6000 貸其他應付6000 報銷的時候 借其他應付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時 借銀行存款10000 管理費用-6000 貸營業外收入4000 這樣做對嗎
有個施工隊掛靠我們公司,中標代理費要從我們公司付,他轉錢到我們公司,我收錢的時候記:借:銀行存款 貸:其它應付款,轉出時:借:其它應付款 貸:銀行存款 收到發票雜做賬,雜把這張發票做成管理費用
企業收到黨建經費,通過營業外收入科目核算 企業收到黨建經費的賬務處理是, 借:銀行存款—某某銀行, 貸:營業外收入—黨建經費。 那使用呢,記入什么科目?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?