同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項(xiàng)目貸:其他應(yīng)收款-某某項(xiàng)目,我想問一下最后其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢
#提問,老師項(xiàng)目部租房支付押金,打給職工讓職工代付,然后房東寫收據(jù)掛賬。賬務(wù)處理借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款,收到收據(jù)時(shí)借:其他應(yīng)收款-房東某某貸:其他應(yīng)收款-員工,這樣做合適嗎?
就是比如供應(yīng)商單價(jià)不含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)我們自己付的,算入庫(kù)時(shí)候是不是運(yùn)費(fèi)也算進(jìn)商品成本里面,這個(gè)分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊(cè)資金是200萬(wàn),實(shí)繳50萬(wàn),現(xiàn)在減資到30萬(wàn)了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購(gòu)銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對(duì)于A公司有什么風(fēng)險(xiǎn)
您好,請(qǐng)問2024年有部分資產(chǎn)在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產(chǎn)折舊表中還要填寫嗎?
個(gè)人開評(píng)審費(fèi)發(fā)票,增值稅附加稅個(gè)稅怎么計(jì)算
老師好,小規(guī)模納稅人清理固定資產(chǎn)給個(gè)人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現(xiàn)在結(jié)算期要多交一個(gè)月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
老師,我想問一下,我們是被掛靠方我們代掛靠方交稅,掛靠方把稅打到我們公司,我們公司自己申報(bào)納稅,這種我們?cè)趺醋鲑~呢
老師是借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收哦
我看你上面最后是其他應(yīng)收貸方呢
掛靠方交稅給我們公司,我們?cè)趺醋鲑~呢
借銀行 貸其他應(yīng)付款
我們被掛靠方掛靠項(xiàng)目的所得稅怎么算呢
這個(gè)就是不含稅乘以2%
查賬征收也是2%嗎
所得稅的話就是2%的