你好? ?按實際來就行了。這個據實留抵的 是可以的。 這個不影響? ?
老師,我想請問一下,我們工業公司現在20年未抵扣進項稅額還有40多萬余額,但是我的庫存只有100多萬,請問這樣有沒有什么風險啊
我們公司貿易批發業,商品都是一進一銷沒庫存的,但是現在問題是,多出了40多萬的進項稅額未抵扣(之前有虧本過導致進項多于銷項),這個怎么做平衡呢?
老師我想咨詢一個問題 例:我們公司收到專票金額180萬(不含稅) 稅金20萬,我們開出去的專票金額是160萬(不含稅) 稅金16萬,但是我們老板想交1萬的稅金 ,所以我們進項稅抵扣的是15萬,還有5萬的進項稅。老師我想問兩個問題 問題1:我們還有5萬的進項稅沒有抵扣,這沒有抵扣的進項稅計入什么科目。2、那剩下的成本又計入什么科目。麻煩老師幫我寫一下分錄,謝謝
請問出口退稅的條件是什么?我們現在有400多萬稅額的進項未抵扣,預計下個月要退稅100萬左右,那我們這個月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點稅?跟退稅有什么關聯嗎?
老師,請問一下我們公司4月買了幾臺車有30多萬進項稅額,但是4月只有5萬左右銷項稅額,但是外賬在申報的時候把30多萬進項稅額全部抵扣勾選了,這個對我們后續有沒有影響呢?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
好的,謝謝老師!
沒事的。希望能幫到你??