你好 ;? 那你銷項稅是多少; 進項稅是多少;? 你應交增值稅? 1 = 銷項稅 -進項稅; 就得考慮進項稅 認證足夠多的進項稅啦抵減才行的 ; 2.? ? ?沒有認證抵扣的? ? 做待認證進項稅掛著; 如果認證了沒有抵扣完的 結轉到未交增值稅借方 ;? ? ?3.? ?剩下的成本 ; 你正常做成本哦? ; 不會說 把 成本還剩下了? ?
老師,我有個問題想咨詢一下,我家主營銷售實驗動物,超500萬要變一般人了,但是上家是主營飼養動物免稅,給我們開的發票也是免稅發票,等于我沒有進項抵扣。可以按此發票銷售金額的9%抵扣進項稅額嗎?發票見下圖
老師,我想請問一下,我們工業公司現在20年未抵扣進項稅額還有40多萬余額,但是我的庫存只有100多萬,請問這樣有沒有什么風險啊
老師,我有一張已計入20年成本的含稅15萬的發票,現在收到了,是一張專票,但是由于是用于免稅項目的,進項稅不能抵扣,我在20年時已全額15萬入成本,那現在這個專票的進項稅我怎么處理?
我這邊是項目部,掛靠在家建筑公司 ,收1千2百萬工程款后稅款問題,我們這邊預交2%,提供進項票70萬抵扣掉,然后上交公司7萬6左右,這是完整的流程,我老板說還有什么抵扣退回的,是進項票多了才有的退回的,還預交的那部分能退回,想問下這中間有什么抵扣能退回嗎
比如使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。想咨詢三個問題,1.這是開的普票還是專票?2.那么我們作為銷售方可以用自己的進項稅額抵扣這38.1萬銷項稅嗎?3.對方單位收到這張進項普票,可以作為自己的進項抵扣銷項稅額嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
銷項稅是16萬,進項稅是20萬,要交1萬的增值稅,我們外賬把剩下的成本和稅金計入到應付賬款里面,我如果做待認證進項稅額,影響我下個月報稅不,那個稅表不會吧重復
?你好; 那這樣你就會留底進項稅的? 4萬的; 你沒法去繳納的; 你只能把你 認證的進項稅 抵扣完了。 之后 才能繳納哈 ; 你? 這個進項稅是20萬 是一張發票產生的進項稅稅額吧 ;? ??
她是這樣做賬的,但是我覺得有點不對
你好;? ?意思你成本沒有完全發生嗎 ?? 有部分是預付款了。 對方給你一起開票 過來了 是嗎? ?
成本全部付款了,他吧沒有抵扣的進項稅和剩下的成本計入了應付賬款
你好; 這個就不對哈; 既然是 全款的成本; 那么就要一起計入主營業務成本 去; 不是計入應付賬款哈? ?
他的意思是這個月成本夠了,如果把這個成本計入到這個月,下個月成本不夠就要交企業所得稅,我們只想前幾個月交增值稅1萬左右,后面不交。那他這樣做不對的話,我可以把沒有抵扣的發票做進下個月嗎,這個月就不做,這樣就對得上
?你好; 不可以這樣來做; 這樣是虛假做賬的; 一起計入成本去哈? ?
老師待認證抵扣 是不是這樣寫分錄: 應交稅費-待認證進項稅 那下個月抵扣這個待認證進項稅 又怎么做分錄呀,麻煩老師幫我寫一下分錄
?你好 ;? ? ? ? ? ? 借費用或者成本 ;?: 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 ; 認證做 :借進項稅貸: 應交稅費-待認證進項稅??
老師工程施工月末結轉成本結轉到哪一個科目呀
?你好;? ? ?你取得了收入后; 結轉到 主營業務成本科目去??