同學,你好 沒有影響的
老師我問下我們平時進項和銷項是這樣操作的,我們賣車的4s店鋪,然后我們采購車輛50臺當月,我沒有做入庫,是根據每個月銷售多少臺車確認抵扣多少進項的,比如我這個賣了30臺車,銷項24萬左右,然后采購了40多臺車進項抵扣了31臺左右車進項稅,銷項減去進項后是8900元,那我就繳納這個金額就行,我實際采購了40臺抵扣31臺車,剩下9臺車進項沒做入庫也沒做待抵扣進項,直接把這9臺車發票放著下個月銷項多少抵扣多少進項這樣可以嗎
老師,就是報增值稅時漏報了1萬5左右的銷項稅額(這個是無票收入產生的稅額),但是我司一直有留抵稅額50多萬,那這個漏報的銷項稅額可以直接在下個月補進去申報嗎
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉出來50萬 借:應交稅額-應交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發票了,這么做對嗎?
你好老師,我們公司4月開了33萬多銷項稅額,但是當月只有31萬多進項稅額,又要有5萬的需要申請的出口退稅,請問我在報4月的增值稅的時候,應該如何操作呢?
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?
老師,員工抽獎得到的手機和愛派是直接并到工資里報個稅嗎?還是按偶然所得?
進項大于銷項多少會觸發稅務提醒退稅?
外購商品送客戶用于推廣,企業所得稅匯算清繳如何填報?
我們公司24年的工資25年1月才計提并發放的,我匯算清繳的時候看見,現在需要把工資計提修改到去年12份嗎?修改后還得改季報,年報是嗎
35000本金,分10個月還款,每期還3500的本金,每期利息按還款后剩余本金計算利息,那么這10期的利息怎么計算?另外2023年1月至2025年6月,銀行同期的那個LPR大概按0.033計算可以嗎?
老師,請問庫存商品沒有進項發票,銷售后,只算收入,成本不結轉,對嗎?
老師,麻煩問一下,我們3月份有一張發票不應該勾選我我做價稅合計了,但是這張發票勾選狀態始終顯示去勾選,這個咋辦呢?
公司名下有車,其他員工車牌號的過路費報銷入賬?
單位公戶轉賬產生的手續費沒有發票,匯算清繳的時候這個是不是就算是無票支出,需要填寫在A10500納稅調整項目明細表的第30欄(其他);銀行賬戶的活期利息收入需要納稅調整嗎?
那我這個月如果進項不夠的話,是不是就要交稅呢?
同學,你好 嗯嗯,是的
但是我4月不是有30萬進項稅額嗎,只有5萬銷項稅額,還剩了25萬進項,不能用于后面月份的嗎?
同學,你好 可以用于后面的稅額抵扣
他5月申報4月的稅費就把我4月的進項全部勾選完了,這樣我4月還剩25萬的進項稅額可以用于后面月份的抵扣嗎?
同學,你好 可以用于后面月份的抵扣
那如果進項大于銷項申報的時候可以不完全勾選嗎
同學,你好 是可以的
通常的話是完全勾選好呢還是不完全勾選好呢
同學,你好 完全勾選好
為什么呢?
同學,你好 可以直接入帳的