不用的 沒用完以后繼續(xù)用的
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,比如說我們買的固定資產(chǎn),設(shè)備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進(jìn)項(xiàng)多,這樣的話,我就是想要問一下,認(rèn)證完會不會有影響,這個認(rèn)證期的話,是不是就一年,如果不認(rèn)證的話,就是放到以后認(rèn)證的話是不是會更好一點(diǎn)。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣
老師請問是不是說我原有的發(fā)票不夠,然后又增量,增量的發(fā)票就在增量本月一定要開完嗎?要是開不完會怎么樣?還有就是說我比如說我12月份收到的款就一定要再這個月確認(rèn)收入嗎?
老師,你好我們6月新開公司發(fā)票只有5份,這個月去發(fā)票增量60份,稅務(wù)局說是臨時(shí)增量,要固定增量要看3個月的銷售額才行,那我這個月申請的60份是不是全部要開完,沒開完會不會影響下個月的發(fā)票增量
老師,我們新成立的一個公司,在12月份成立,按照規(guī)定,12月只允許我們領(lǐng)25組的發(fā)票,但是,我12月份需要開出500多萬的發(fā)票,25組不夠用,我可以在開完25組之后辦增量嗎?12月份的
想請教一個問題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開票嗎,還是說可以先開正確的,然后再紅沖,這個沒有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒有備注,客戶3月份告訴我開一張正確的,需要備注,然后我是沒有收到客戶1月份的發(fā)票寄過來,我是不是可以先開正確的,然后后面收到錯誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說必須先在開票軟件上先紅沖,然后才可以開正確的有備注的發(fā)票,這個順序有講究嗎
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計(jì)劃成本下,計(jì)劃采購1000元的原材料,實(shí)際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張?bào)w檢費(fèi)發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計(jì)提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費(fèi)用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對方要開研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個網(wǎng)址申報(bào)? 同時(shí)需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會計(jì)分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。
哦,我以為是不是這個月增的票就一定要這個月開完,不然稅局會找麻煩的
你好 不會的 可以有剩余的
老師那比如說我12月份收到的款就一定要再這個月確認(rèn)收入嗎?
不一定 你業(yè)務(wù)沒有完成提前收取做預(yù)收賬款
可是我們這邊稅局的現(xiàn)在就是說我們收到錢就要確認(rèn)收入,然后按征期繳稅,不可以推遲申報(bào),不然要罰款要交滯納金
你好 你們收到的什么錢的
我們收到的都是銷售商品的款
你給對方提供了商品的嗎
有的商品也提供了,只是還沒有收到結(jié)算單
那你們跟稅務(wù)局那邊說是不是收到了
沒有說我們收到,是他們說收到錢就要確認(rèn)收入
預(yù)收賬款12月份的 那不需要跟你稅務(wù)局提前收了 還沒有發(fā)貨