正常經營正常采購,進項票可以勾選抵扣,業績原因導致有留底稅額,不會有問題
老師你好,我只想問一下就是。我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我只想問一下就是。我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣的。
老師,我想問下,我們剛開廠的話,就是進項發票比較多,比如說我們買的固定資產,設備,原材料呀,特別多,開好多專票是這樣的。我們的前期的話就是銷售的少進項多,這樣的話,我就是想要問一下,認證完會不會有影響,這個認證期的話,是不是就一年,如果不認證的話,就是放到以后認證的話是不是會更好一點。我的意思就是說目前的話就是交增值稅嗎,也沒有交稅,我怕那個國稅局會不會來抽查一下呀,這樣
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發現,我這邊還沒有操作,還沒有那個發票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎