第一個(gè)是的 第二個(gè)自動(dòng)出 你們的虧損是多少
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計(jì)有點(diǎn)盈利,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填累計(jì)數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤(rùn)總額填錯(cuò)了,對(duì)以后填報(bào)所得稅有影響嗎?報(bào)所得稅時(shí)每個(gè)季度都要填寫去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個(gè)季度填報(bào)呢
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤(rùn)總額累計(jì)10萬(wàn)。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬(wàn)。即1-4季度累計(jì)利潤(rùn)總額是8萬(wàn)。不需要繳納所得稅對(duì)吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù),還是需要手動(dòng)填寫?金額是多少呢?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師好,有實(shí)操過(guò)高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了143萬(wàn)的普票, 2019年一季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額~3萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2020年第一季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),三季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2021年第一季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-6萬(wàn), 2022年第一季度利潤(rùn)總額-7萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額100萬(wàn), 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬(wàn),2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬(wàn),2022年的年報(bào)已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬(wàn)就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
專科今年6月畢業(yè)滿5年,可以報(bào)考今年的中級(jí)嗎
應(yīng)付賬款可以在什么情況下可以再調(diào)把數(shù)值調(diào)低?
老師,我們公司成立還沒(méi)收入,管理費(fèi)用100多萬(wàn),這樣匯算報(bào)上去有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢,之前會(huì)計(jì)移交23年做到管理費(fèi)用,24年80多萬(wàn)我可以做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
老師,我對(duì)遞延所得稅不理解,[難過(guò)]不懂是什么意思
老師,能不能給一份,餐飲行業(yè)的常規(guī)會(huì)計(jì)分錄都有哪些?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會(huì)計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個(gè)分類里面?
請(qǐng)教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對(duì)方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫本年購(gòu)入金額+以前年度購(gòu)入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿30人,其中有幾個(gè)人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說(shuō)法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€(gè)稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時(shí)會(huì)關(guān)聯(lián)個(gè)稅數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個(gè)人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
1至4季度總體累計(jì)利潤(rùn)總額8萬(wàn)盈利。2021所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是0嗎?還是1-3極度盈利交稅了,第四季度虧損了2萬(wàn)。以前年度虧損填2萬(wàn)
前一年你的累計(jì)利潤(rùn)是盈利的,當(dāng)年不需要填寫虧損。
假設(shè)是2020年第一季度虧損2萬(wàn),第二季度盈利了3萬(wàn)累計(jì)利潤(rùn)總額是一萬(wàn)交的所得稅就是10000×0點(diǎn)05
第四季度虧損的這兩萬(wàn)沒(méi)辦法和2021年一月份累加呀那我2020年第四季度不就白虧了嗎
你好,你本來(lái)盈利是10萬(wàn),已經(jīng)減去了2萬(wàn),不是8萬(wàn)嗎?如果沒(méi)有減去的話,你二零年還是體現(xiàn)的10萬(wàn)。
我累計(jì)利潤(rùn)總額是八萬(wàn)交的稅不應(yīng)該是80000×0點(diǎn)05=4000嗎 我實(shí)際上交的是100000×0點(diǎn)05\'=5000 那我不是多交了1000塊錢嗎
那你申請(qǐng)退稅,次年匯算清交,申請(qǐng)退回。
2020年第四季度如果和2021年第一季度的帳連續(xù),就像2020年第1234季度那樣連續(xù)下來(lái)的話,那樣也行啊關(guān)鍵2020年的和2021年的好像不連續(xù)啊是新的那個(gè)開始
會(huì)連續(xù)的利潤(rùn)表還有所得稅,他從本年的一月份兒開始是重新計(jì)算的,不會(huì)給你連續(xù)到上一年的。
看一下你每年的利潤(rùn)表就可以 第一個(gè)月或者是第一個(gè)季度的利潤(rùn)表,本月等于本年。
就是因?yàn)樾碌囊荒晔侵匦掠?jì)算的所以我說(shuō)我那樣不就多交稅了嗎!他要是能連續(xù)下來(lái)不也行嗎他不是連續(xù)不了嗎?
次年匯算清交,不是有一個(gè)多退少補(bǔ)嗎?你們?nèi)ド暾?qǐng)退稅不就可以了嗎?
老師現(xiàn)在那個(gè)所得稅不是延緩繳納嗎之前的都沒(méi)交呢。譬如沒(méi)交的金額是3000。第四季度虧損會(huì)自動(dòng)減少1000嗎
這樣就不用再退稅了呀
你好,可以這么做的,你沒(méi)有繳納一月份少交
什么是我沒(méi)有繳納一月份少交啊?
我的意思是延緩繳納之前的都沒(méi)有交然后第四季度我把報(bào)表交上去以后系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自動(dòng)減少1000
你好,會(huì)的,會(huì)自動(dòng)減少的。
延期的不應(yīng)該是在一月份繳納嗎? 你之前沒(méi)有交 第四季度利潤(rùn)負(fù)數(shù) 會(huì)在一月份少繳納的