同學(xué)你好 有利潤(rùn)就可以彌補(bǔ)的
我們是小規(guī)模企業(yè),今年第一個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤(rùn)總額報(bào)錯(cuò)了,多報(bào)了20萬(wàn),但是彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)交稅,我這個(gè)季度報(bào)稅額時(shí)候可以調(diào)嗎,去年的虧損這個(gè)季度還可以繼續(xù)彌補(bǔ)嗎
小規(guī)模企業(yè)去年虧損80多萬(wàn),第一季度預(yù)交3000多稅款。稅局這月打電話改成不退稅,這個(gè)月剛改了年報(bào),進(jìn)行了納稅調(diào)整,現(xiàn)在就是不退稅的。但是今年1-3季度一直都有彌補(bǔ)虧損,現(xiàn)在就是這80萬(wàn)是可以彌補(bǔ)虧損嗎。
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬(wàn)多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來(lái)是虧損了3萬(wàn)多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬(wàn)多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦啊?
老師,我報(bào)年報(bào),企業(yè)所得稅本來(lái)納稅調(diào)整后所得7萬(wàn)多。但是去年是虧損了79000多,我們?cè)诘谒募径鹊臅r(shí)候交過(guò)稅3000多,這會(huì)彌補(bǔ)虧損稅務(wù)局給我退稅,這個(gè)退稅是不是一般不敢要?
小規(guī)模企業(yè),正在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅。忘了去年有虧損可以彌補(bǔ),今年前兩個(gè)季度報(bào)表有盈利但都先改成虧損申報(bào)。現(xiàn)在第三季度如果按照正確報(bào)表申報(bào)可以用以前年度虧損彌補(bǔ),不用交稅。但問(wèn)題是,正確報(bào)表的成本跟前兩季度申報(bào)的數(shù)據(jù)有些差距,請(qǐng)問(wèn)影響大嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位要注銷,有其他應(yīng)收款-個(gè)人股東張三200萬(wàn)。稅務(wù)注銷時(shí)未清理干凈。稅務(wù)查賬3年后,仍未注銷成功。請(qǐng)問(wèn)老師,如果個(gè)人股東歸還了這200萬(wàn)。可以再做注銷嗎?
你好 請(qǐng)問(wèn)成本核算 要怎么算,有材料成本 有預(yù)估的人工成本,需要根本大概的成本報(bào)價(jià)要怎么做
老師好,問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),是不是全部調(diào)整到其他應(yīng)付款里面,然后,其他應(yīng)收款是0,對(duì)嗎?
老師,銷售五金材料開(kāi)什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票呢
如果借:庫(kù)存商品 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))8.1 貸:應(yīng)付賬款 98.1 借:應(yīng)收賬款109 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))9 那么完整的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫(xiě)的
匯算清繳,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的小規(guī)模納稅人,也就是小微企業(yè)增值稅減免政策減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,匯算清繳時(shí)填寫(xiě)那個(gè)表合理
請(qǐng)問(wèn)老師,新公司沒(méi)開(kāi)過(guò)票,要票種核定,在網(wǎng)上核定嗎?我現(xiàn)在點(diǎn)擊領(lǐng)用發(fā)票,單子稅務(wù)局提示到大廳取票,什么意思
9001認(rèn)證人員到公司來(lái)的車費(fèi)報(bào)銷等。計(jì)入業(yè)務(wù)費(fèi)嘛
兩道題,都是不征稅處理的問(wèn)題,為什么一個(gè)做錯(cuò)了不做納稅調(diào)整,一個(gè)作對(duì)了需要納稅調(diào)整?請(qǐng)老師指教
A105080表中項(xiàng)目里面我看了半天沒(méi)看到有車輛?辛苦老師告知一下謝謝