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老師好,請教下以下業(yè)務分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應收賬款 105000 貸:主營業(yè)務收入 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營業(yè)務成本 100000 應交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?

2020-12-23 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 12:04

你好,同學 1,沒問題,明細科目可用差額計稅 2,沒問題,明細科目用差額計稅 3,你這差額計稅,不開0的

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快賬用戶5033 追問 2020-12-23 12:04

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-23 12:12

不客氣,祝你工作愉快。

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你好,同學 1,沒問題,明細科目可用差額計稅 2,沒問題,明細科目用差額計稅 3,你這差額計稅,不開0的
2020-12-23
同學你好。支付員工工資及差額遞減,這里主營業(yè)務成本是8000,應付職工薪酬是84000,銀行存款是84000。實際繳納的銀行存款是1000。
2022-04-14
您好,如果只針對您這張發(fā)票,您不涉及到增值稅了。您應該有另一張專票收取的服務費。哪一張會涉及到增值稅
2020-08-27
你好,你這個主營業(yè)務成本是怎么回事
2020-08-31
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個最好要轉到未交增值稅中。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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