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老師,勞務派遣公司差額征收,給對方開票的時候工資社保部分開普票,勞務費部分開專票。分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-未交增值稅 借:主營業務成本(紅字) 貸:應交稅費-未交增值稅(紅字) 老師,那如果派遣人員工資是用人單位那邊發的,那這里的應收賬款豈不是有問題?用人單位發工資的,正確的分錄是怎樣的呀?

2020-08-31 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 18:47

你好,你這個主營業務成本是怎么回事

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:55

我這個是差額征收,那個工資部分不交增值稅的呀。

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:55

我這個是差額征收,那個工資部分不交增值稅的呀。

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:57

那你直接借銀行 貸主營業務收入 應交稅費(專票的稅額部分)

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快賬用戶4584 追問 2020-08-31 18:58

那普票這部分怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:59

普票的,和你專票的一塊做借銀行存款貸,主營業務收入,應交稅費 普票的差額那一部分沒有稅款。

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你好,你這個主營業務成本是怎么回事
2020-08-31
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個最好要轉到未交增值稅中。
2021-11-23
嗯 分錄是這樣做的哦
2021-11-23
你好,同學 1,沒問題,明細科目可用差額計稅 2,沒問題,明細科目用差額計稅 3,你這差額計稅,不開0的
2020-12-23
同學您好,可以這樣寫,
2023-08-02
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