你好,第一個是正確的,小規(guī)模的不需要抵扣,你也不需要做進項轉出。 直接價稅合計做賬就可以。
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉出分錄:借-應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸-應交稅費-增值稅-進項稅 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 煩請老師,幫我看看這樣做對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人進項稅不抵扣,我收到成本發(fā)票的時候做憑證時可以直 1、借:主營業(yè)務成本5000 貸:應付賬款5000 還是應該把增值稅進項稅也做進去 2、借:主營業(yè)務成本4950.5 應交稅費-增值稅-進項稅額49.5 貸:應付賬款5000 老師幫我看一下1和2哪個分錄是正確
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應付賬款 5000同時結轉成本借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸:應付賬款5000,銷售的時候我借:應收賬款,貸:應交稅費應交增值稅銷項 主營業(yè)務收入同時結轉成本借:主營業(yè)務成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復結轉了
老師,我想請問一下,小規(guī)模進項票做分錄要不要寫應交稅費-進項稅額,還是說直接借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款就可以?
老師,有一個月把進項忘,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。把進項忘了。當普票做賬了。但是計算增值的時候時候抵扣了,也繳納增值稅了,申報表都對。那我現在賬面怎么補進項稅。直接做借:應交稅費進項稅。貸:主營業(yè)務成本。行嗎
應收賬款項清理壓降表怎么填
請問老師,我們是醫(yī)學檢測公司,我們公司開展自主研發(fā)項目,但是有一部分檢測數據是我們提供血樣,其他公司幫忙檢測的的數據,請問這一部分費用應該歸集屬于什么費用?是記入研發(fā)費用的技術服務費,還是委托研發(fā)服務費?或者其他費用
你好, 老師,我想問一下, 我們公司是小規(guī)模的, 現在要裝訂24年的會計憑證, 我看了電子稅務系統(tǒng), 沒有取得發(fā)票, 只有開具發(fā)票, , 那裝訂憑證,需要打印開具發(fā)票來裝訂嗎?
老師麻煩問一下平時沒有預繳,一年收入未超過12萬,但匯算清繳產生1000多元的稅,需要補稅嗎
老師,我們貨運公司是2017年開辦的,注冊資本現在需要實繳嗎?
老師,請問下個稅申報資料里的入職日期選用哪個?是用實際入職日期還是繳納社保日期還是這次第一次申報的日期呀?就是2025年4月,因為之前沒有進行過個稅稅報,這是第一次
老師問一下,挖機給我們公司施工但是挖機開票太高,可以開成其他類型的票不
企業(yè)年所得稅年度申報那里《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》第五條,各類基本社會保障性繳款是寫五險嗎?但是我看下面還有補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險
老師,麻煩咨詢一個業(yè)務,如果有兩份工資,一份是簽勞動合同,已經份屬于兼職,申報工資的時候,可不可以都按工資薪金扣除5000申報?次年一起做匯算?
你好,請問替被擔保人支付擔保費100萬,以上業(yè)務作為擔保公司應該財務處理的, 預計如果下年被擔保人償還擔保費60萬償還款,應該怎么賬務處理。
所有成本類和費用類的發(fā)票都直接做價稅合計就可以嗎?之前做了第二個憑證那樣的進項稅,需不需要調賬呢
對的是的,是這么做的,之前這么做的,紅沖借主營業(yè)務成本貸,應交稅費應交增值稅進項。