你這個(gè)不是做借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸累計(jì)折舊,這個(gè)就是 ,
我方籌建期,8月建賬以來(lái),所有費(fèi)用都是開(kāi)辦費(fèi),固定資產(chǎn)只是計(jì)提折舊了,現(xiàn)在一直在累計(jì)折舊這個(gè)科目里,沒(méi)有做分錄在管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
我現(xiàn)在寺院幫忙,之前固定資產(chǎn)都沒(méi)入賬,現(xiàn)在經(jīng)過(guò)清理準(zhǔn)備把資產(chǎn)帳建起來(lái),我是這樣批的分錄,您看正確嗎? 1、借:無(wú)形資產(chǎn)—土地 貸:資本公積 攤銷分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:累積攤銷 2、借:固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸:固定基金 提折舊分錄: 借:管理費(fèi)用—折舊 貸:累計(jì)折舊 您看這樣對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)以前年份就買(mǎi)過(guò)了,一直沒(méi)建賬,現(xiàn)在建賬這個(gè)以前年度已使用期限的折舊額是填在期初數(shù)那里,還是在固定資產(chǎn)管理里錄資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時(shí)候把累計(jì)折舊這欄手動(dòng)填上呢?
注銷,發(fā)現(xiàn)有5162.8的凈殘值,固定資產(chǎn)是103256,直接借管理費(fèi)用折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊,這樣賬上固定資產(chǎn)等于累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表是0,還是固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)清理,98093.2,累計(jì)折舊5162.8,貸固定資產(chǎn)清理103256,這個(gè)他以前好多年的,都不知道這個(gè)東西在哪了
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片 以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動(dòng)折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊 但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來(lái)分?jǐn)傔@個(gè)折舊費(fèi)用是不? 系統(tǒng)這里只能填一個(gè)科目并選擇一個(gè)項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個(gè)科目
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費(fèi)的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個(gè)軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi),也調(diào)增了其他費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的年度報(bào)表需要調(diào)整嗎?
無(wú)進(jìn)出口權(quán)的企業(yè),來(lái)料加工,可以借助第三方有進(jìn)出口權(quán)的公司幫我們進(jìn)料,再反出口嗎
一般納稅人,采購(gòu)大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個(gè)點(diǎn)專票是不是可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)
老師,金融收益稅是如何計(jì)提繳納的呀!之前沒(méi)遇到過(guò)認(rèn)知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
你做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)??這個(gè)可以 ,后面經(jīng)營(yíng)期,這個(gè)可以一次攤銷
轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)下面這個(gè)
老師,我方籌建期,8月建賬,按我們企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到固定資產(chǎn)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)了,我給計(jì)提折舊了,一直在累計(jì)折舊這個(gè)科目里。 涉及在建工程的,我做在長(zhǎng)期待攤里了。他兩是2個(gè)事。 我的問(wèn)題是固定資產(chǎn)的折舊,一直在累計(jì)折舊這個(gè)科目里,可以嗎?
可以,這個(gè)是固定資產(chǎn)備抵科目,你這個(gè)處置才會(huì)做借累計(jì)折舊
我的意思是,固定資產(chǎn)的的折舊一直在累計(jì)折舊里,沒(méi)做借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸累計(jì)折舊,這個(gè)分錄,可以嗎?
你借方做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 可以,后面經(jīng)營(yíng)期時(shí)候可以直接一次攤銷做借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)這樣