同學你好 這個就可以的哦,要開專票的
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內的增值稅專用發票嗎
老師好,請問一下,我們讓報關行幫忙代繳進口增值稅,然后我們再轉給報關行,最后報關行開出來的海關專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關行填了他們跟我們公司,導致我在金稅盤都查不到這張進口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
請教下關于進口業務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師,我們這邊有一家公司他在23年9月進口了一臺機器,是委托別人進口的,海關繳款書上面的繳款單位是兩個公司名稱是委托代理的公司和我們公司,現在我們在這個月把這臺機器銷項開出去了,但現在得知稅額已經被委托代理公司抵扣了,當時委托他們進口時我們老板公戶把這個海關專用繳款書的稅款打給委托代理方了,然后這個月老板找他們,他們把這筆稅款退回給我們了,當時購入機器這筆業務老板沒說我們也沒做到賬上,請問現在這筆購入機器的分錄怎么補做到這個月呀?因為本月開了銷項出去要結轉成本了,謝謝
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬