同學(xué)你好 填了兩個公司也是只能一個公司用 商量好就可以
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師好,請問一下,我們讓報關(guān)行幫忙代繳進(jìn)口增值稅,然后我們再轉(zhuǎn)給報關(guān)行,最后報關(guān)行開出來的海關(guān)專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關(guān)行填了他們跟我們公司,導(dǎo)致我在金稅盤都查不到這張進(jìn)口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務(wù)公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師,我們是進(jìn)口產(chǎn)品,合同簽了外商發(fā)貨,我們開證行收到單據(jù)后會安排付95%的貨款(我們做的是鉻礦,付95%的貨款是根據(jù)外商的檢測報告來計算,外商也開了臨時形式發(fā)票,),我們是直接購匯付給外商,沒開美元賬戶,這比預(yù)付款我怎么做分錄。到港后報關(guān),報關(guān)是根據(jù)外商的檢測報告上的含量,數(shù)量,單價來報關(guān),報關(guān)后我們繳納進(jìn)口增值稅和進(jìn)口保證金。然后進(jìn)行國檢,我們和外商是根據(jù)國檢來進(jìn)行最終結(jié)算,然后購匯付款。這時實際最終結(jié)算的含量,數(shù)量,單位單價都不一樣和開的臨時發(fā)票和報關(guān)單上的數(shù)量金額都不一樣,當(dāng)然外商會跟據(jù)我們的最終結(jié)算再開一張最終的形式發(fā)票。這票進(jìn)口合同就算完成。從開始到結(jié)束我應(yīng)該怎么做分錄。謝謝!
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費,進(jìn)去社保交費后,不顯示社保日常交費,網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
我們公司的車輛買了保險,保險公司代收車船稅了,怎么樣查證交了車船稅的憑證?
股權(quán)變更涉及的個稅和印花稅怎么報
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
老師 問下小企業(yè)會計準(zhǔn)則的小規(guī)模納稅人需要每個月出財務(wù)報表嗎 還是年末再出?
2月份已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票如何做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理,如何
由于我們質(zhì)量問題給客戶造成的額外損失而產(chǎn)生索賠,客戶要求我們紅沖原發(fā)票,是否可行,紅沖
但是現(xiàn)在我們在金稅盤里面的海關(guān)繳款書里面查不到這張票,在這張票后面很多天開的都可以查的到,唯獨這張查不到,查不到就沒辦法抵扣呢
同學(xué)你好 查不到就沒辦法抵扣,可以去稅局大廳試試 如果沒有 讓他們抵扣吧
這是我們公司進(jìn)口呢,這是繳納的進(jìn)口增值稅,如果讓對方公司抵扣那我們進(jìn)口不是沒有任何的發(fā)票依據(jù)了嗎?這樣稅務(wù)局就會來找我們了吧?而且這樣我們的賬也平不了呀?
同學(xué)你好 對的 是這個意思的