借方的話,對方要給你開發(fā)票呀,你就放到你的成本里面。
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤,我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應(yīng)商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應(yīng)商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師,我們收到退回的質(zhì)保金分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款,之前這個不是我們對公轉(zhuǎn)賬出去的,是另外一個公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在退款給我們了,現(xiàn)在怎么平賬呢?需要更正分錄貸方其他應(yīng)收款嗎?
老師,個稅退還手續(xù)費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當(dāng)日公司一次性發(fā)放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現(xiàn)在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
老師 請問這五個會計工作崗位是什么
老師,匯算清繳的時候職工教育經(jīng)費應(yīng)該填寫在期間費用里面那個項目里面?職工薪酬么還是其他
就是比如供應(yīng)商單價不含運費,運費我們自己付的,算入庫時候是不是運費也算進(jìn)商品成本里面,這個分錄怎么做
應(yīng)收賬款的賬齡分析是寫按賬齡披露那一部分,還是寫按組合計提壞賬準(zhǔn)備那一部分
老師,公司原來注冊資金是200萬,實繳50萬,現(xiàn)在減資到30萬了,我賬務(wù)需要處理嗎?
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
算進(jìn)成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風(fēng)險
這個是沒有發(fā)票的,無票支出,老師
那你這個沒有發(fā)票的話,你怎么放到成本里面的你就沒辦法放啊。那這個,你們有發(fā)票,你怎么來確定這個應(yīng)付賬款呢?
開票的時候是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,回款的時候是借銀行存款,貸,貸應(yīng)收賬款。錢到公司了,需要分配,而且是分給不同的分包,想記錄下一共付了多少,還有多少沒有付,這樣的科目就不知道該這么寫了
你分配給下面的公司是什么情況分配給他們了,是你幫他收的錢給他嗎?還是說本身的成本要給他。