正常做進項,再做進項轉出
*提問*老師,我司是一般納稅人企業,7月交水費有一張增值稅專用發票,金額是145.63元,稅額是4.37元,我做賬是,借:管理費用145.63,借:應交稅費_應交增值稅(進項稅額)4.37,貸:銀行存款150,麻煩老師給我看一下正確嗎?
老師,我們是一般納稅人,是種植香菇的增值稅是免的,但這個月收到一張燃氣公司開的專票,我應該怎么處理?正常按應交稅費—進項做還是不做進項。麻煩老師了
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是我們收到材料進項票,我是應該寫成應交稅費-應交增值稅-進項稅還是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅,我先在搞不懂這兩個應該怎么用
老師,我平時認證發票的分錄是這樣寫的 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 但是這個月收到一張紅字發票 我該怎么做分錄
老師,您好!我們是做國際貨運代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運輸公司開具的進項稅額900元的運輸發票,會計分錄: 借:銷售費用 10000 應交稅費—應交增值 (進項稅額) 900 貸:應付賬款—XX運輸公司 10900 那期末報稅的時候怎么處理呢?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬?。?/p>
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填???費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢