您好,您列的分錄是正確的。
*提問*老師,我司是一般納稅人企業,7月交水費有一張增值稅專用發票,金額是145.63元,稅額是4.37元,我做賬是,借:管理費用145.63,借:應交稅費_應交增值稅(進項稅額)4.37,貸:銀行存款150,麻煩老師給我看一下正確嗎?
老師,我們是一般納稅人,比如收到費用的專票,是不是借管理費用,應交增值稅進項,貸銀行存款
老師好,我們是一般納稅人收到一張3%的專票,買的辦公用品,借管理費用應交稅費應交增值稅進項稅貸銀行存款對不
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業企業公司7月計提電費分錄,借:制造費用-電費148942.59元,貸:應付賬款-電費148942.59元。實際收到發票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費:借:應付賬款-電費17134.99元,貸制造費用-電費17134.99元;付7月電費,借應付賬款-電費131807元,應交稅費-應交增值稅(進)17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費用-業務執行費 8920.35 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 1159.65 借:管理費用-業務招待費 1159.65 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 1159.36 貸:銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!