你好!先計入待認(rèn)證了
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師,我公司是一般納稅人,支付房租,對方開的專票,這個進(jìn)項(xiàng)稅是記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
剛拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,我是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師 我10月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣我10月份的銷項(xiàng)稅 那么我做賬是應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅計入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師好,請教下您 1.取得,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 2.認(rèn)證不能抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)待:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 3.同時計入成本,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)我有兩個問題1,第二個分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額)和第三個分錄應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不互轉(zhuǎn)嗎?比如,借:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅)2.第三部,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)是不是最后是借,應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸;銀行存款這樣是不是才平了
申報個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
收到,老師,我計入之后后期在需不需要做分錄啥的
你好!認(rèn)證后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
老師分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
你好!是的就是這樣的