同學(xué)你好,是的,是需要裝在里面的;
老師,裝訂進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)發(fā)票的時(shí)候,抵扣通行費(fèi)的復(fù)印件也要附在里面嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里有的發(fā)票,找不見抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)復(fù)印件可以抵扣嗎,章子也是復(fù)印的
老師,裝訂進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的時(shí)候,用把飛機(jī)票和火車票的復(fù)印件也裝訂進(jìn)去嗎?
做賬的時(shí)候就已經(jīng)把通行費(fèi)電子發(fā)票打印一遍,現(xiàn)在增值稅裝訂又需要把通行費(fèi)的發(fā)票復(fù)印件再打印一遍?增值稅抵扣聯(lián)裝訂,通行費(fèi)發(fā)票復(fù)印件必須要放在里面嗎?
做賬的時(shí)候就已經(jīng)把通行費(fèi)電子發(fā)票打印一遍,現(xiàn)在增值稅裝訂又需要把通行費(fèi)的發(fā)票復(fù)印件再打印一遍?增值稅抵扣聯(lián)裝訂,通行費(fèi)發(fā)票復(fù)印件必須要放在里面嗎?(金金老師別回答)
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無關(guān)的收入、支出,還要給甲方開銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開這個(gè)商品名稱215就可以了
請(qǐng)問這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開出來,4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫存150,賣出去300支,之前的庫存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒有地教稅和車輛購置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說我們雖然這個(gè)季度超過30萬的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬,那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
那這個(gè)抵扣聯(lián)張數(shù)怎么寫呀?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣統(tǒng)計(jì)表也要附在第一頁唄
同學(xué)你好,是的;是這樣的;
老師,通行費(fèi)復(fù)印件張數(shù)也算在抵扣聯(lián)張數(shù)內(nèi)嗎
同學(xué)你好,通行費(fèi)復(fù)印件張數(shù)不算在增值稅專票的抵扣聯(lián)張數(shù)內(nèi);