你好, 當(dāng)月勾選的當(dāng)月要抵扣的
國(guó)家稅務(wù)總局2019第45號(hào)公告說(shuō)未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒(méi)有在次月抵扣的發(fā)票申請(qǐng)抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫還是得經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會(huì)帶出來(lái)沒(méi)有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師這個(gè)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表抵扣的稅額,意思就是認(rèn)證過(guò)得,必須在電子稅務(wù)局增值稅附表當(dāng)月抵扣嗎,還是可以放在下個(gè)月?
這個(gè)月開(kāi)的銷售發(fā)票要繳納增值稅,,想用抵扣聯(lián)進(jìn)行抵減,那抵扣聯(lián)是必須本月進(jìn)行勾選認(rèn)證,還是可以在下個(gè)月未申報(bào)這個(gè)月稅時(shí)都可以勾選?
請(qǐng)問(wèn)老師,前兩個(gè)月已經(jīng)做了賬的過(guò)路費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)忘記抵扣稅額,這個(gè)月可以直接在電子稅務(wù)局抵扣嗎?
開(kāi)出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開(kāi)票系統(tǒng)上作廢,過(guò)了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師 增值稅主表11 12欄的本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)為什么黃色的
哪位老師幫忙做一下題,謝謝
老師你好, 麻煩問(wèn)一下勞務(wù)公司承擔(dān)了與我們公司無(wú)關(guān)的收入、支出,還要給甲方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,甲方還和老板要求我把他們的人員報(bào)個(gè)稅,并支付工資,我申報(bào)個(gè)稅分險(xiǎn)小還是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增比較好
請(qǐng)問(wèn)取回發(fā)票是數(shù)量1,單價(jià)500,但是下面有折扣-300,實(shí)際發(fā)票金額是200。那我開(kāi)給別人這個(gè)產(chǎn)品也要按照進(jìn)貨一樣寫單價(jià)515,然后減300,實(shí)際215,還是就直接開(kāi)這個(gè)商品名稱215就可以了
請(qǐng)問(wèn)這些紅沖了以前年度的發(fā)票,又重新開(kāi)出來(lái),4月份整體是0,需要做項(xiàng)目預(yù)繳嗎? 原因:之前項(xiàng)目發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了幾個(gè)字,上個(gè)月紅沖又重新開(kāi)具,這樣的發(fā)票還需要做什么其他的處理嗎?
賬上庫(kù)存150,賣出去300支,之前的庫(kù)存錯(cuò)了,那這筆賬怎么做啊
工商年報(bào),資產(chǎn)狀況,企業(yè)稅費(fèi)繳納這塊,里面沒(méi)有地教稅和車輛購(gòu)置稅,這些是不用填寫嗎?還是合計(jì)一起填在其他那里
旅游行業(yè)先規(guī)模納稅人采用差額征稅,那么增值稅也是采用差額對(duì)嗎,比如說(shuō)我們雖然這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)的收入,但是我們可以抵扣的成本10萬(wàn),那么我們不用交增值稅對(duì)嗎,但是要交企業(yè)所得稅
工資現(xiàn)金發(fā)放了,然后后面做賬的時(shí)候憑證后面要附什么?是讓員工寫個(gè)收條還是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那塊寫的是山東,施工地點(diǎn)在江陰,現(xiàn)在乙方要起訴,只能去山東起訴嗎?
老師當(dāng)月勾選意思就是認(rèn)證了是嗎?哪這個(gè)數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局增值稅附表里自動(dòng)生成,還是手動(dòng)錄入的
你好,手動(dòng)勾選的,不勾選取得發(fā)票也可以不抵扣