您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 要結(jié)轉(zhuǎn)成本
我單位主營(yíng)是銷售運(yùn)輸設(shè)備,平時(shí)開的都是銷售貨物13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆蟀惭b的技術(shù)服務(wù)費(fèi),所以給對(duì)方一起開了幾張6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)開出來的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄?要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?能寫個(gè)分錄看下嗎?
我單位正常是銷售運(yùn)輸設(shè)備開具13個(gè)點(diǎn)的銷售專票,這次因?yàn)楦綆Я耸酆笤O(shè)備技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)所以還附帶開了一些6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票成本怎么來做? 比如我們售后包一年的研發(fā)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月發(fā)票都來給對(duì)方了,也就是售后一年的服務(wù)費(fèi)我們已經(jīng)收了并且開票給對(duì)方了,但是服務(wù)是一年的,這個(gè)月開始服務(wù),這個(gè)成本怎么結(jié)?研發(fā)人員工資是以后每個(gè)月15號(hào)發(fā)放的,那成本這塊這個(gè)月就利潤(rùn)特別特別高,因?yàn)檫@個(gè)月只發(fā)一個(gè)月工資就只能做研發(fā)人員一個(gè)月的工資進(jìn)去抵成本,就不知道這個(gè)該怎么做分錄做賬了?有點(diǎn)懵,求大神指點(diǎn)一下思路
老師,我想咨詢兩個(gè)問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)遞減10%,請(qǐng)問這個(gè)分錄該如何做?整套分錄哦,同時(shí)需不需要計(jì)提,如果需要計(jì)提的話分錄如何,次月申報(bào)抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時(shí),繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選一張進(jìn)項(xiàng)票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項(xiàng)?還有就是比如我上個(gè)月有個(gè)運(yùn)輸費(fèi)或者說是代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)月開出了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷項(xiàng),我可以用之前月份的運(yùn)輸費(fèi)或者代理服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣我這個(gè)月份的技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎?
請(qǐng)教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個(gè)疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對(duì)開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費(fèi)沒有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng),是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00,那么開票的銷售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開票合理不合理呢?
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開售電的發(fā)票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請(qǐng)教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請(qǐng)問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購置單價(jià)500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個(gè)月的折舊額填還是按累計(jì)數(shù)填
請(qǐng)問,前兩個(gè)月有欠稅,這個(gè)申報(bào)結(jié)束增值稅有留底,然后我申請(qǐng)了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費(fèi)3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,但我收到了很多運(yùn)輸發(fā)票,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師點(diǎn)的奶茶能計(jì)入差旅費(fèi)-餐費(fèi)嗎
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎?
如果是指提供了人工服務(wù)的話 是的